意思是進(jìn)項(xiàng)不抵增值稅,用來(lái)抵企業(yè)所得稅?

商業(yè)企業(yè)采用分期付款方式購(gòu)進(jìn)貨物,凡是發(fā)生銷(xiāo)售方先全額開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票,購(gòu)貨方再按規(guī)定分期付款情況,應(yīng)在每次支付貨款以后申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)是正確的嘛
1.下列項(xiàng)目中不允許扣除進(jìn)項(xiàng)稅額的是()。A.納稅人購(gòu)進(jìn)應(yīng)稅勞務(wù)B.一般納稅人銷(xiāo)售貨物時(shí)支付的運(yùn)費(fèi)C.工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)并驗(yàn)收人庫(kù)的原材料D.商業(yè)企業(yè)購(gòu)進(jìn)人庫(kù)但未付貨款的貨物
11.“盤(pán)盈的固定資產(chǎn)企業(yè)并未支付相應(yīng)的對(duì)價(jià),不能產(chǎn)生增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不能抵扣進(jìn)稅額。”這句話是否正確?
老師好,我們公司和供應(yīng)商簽訂的合同,由于我們推遲付款,導(dǎo)致供應(yīng)商起訴,因此我們向供應(yīng)商支付的利息、違約金、訴訟費(fèi),可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?這樣付款項(xiàng)都沒(méi)有任何收據(jù)或者發(fā)票。
企業(yè)未支付供應(yīng)商的貨款,導(dǎo)致的逾期未支付的款項(xiàng)產(chǎn)生的費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以進(jìn)行稅前扣除。
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票??!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷(xiāo)售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢(qián),原因是之前賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)少了一分錢(qián)的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷(xiāo)售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎


那不抵增值稅,那這個(gè)發(fā)票會(huì)一直處于未抵扣狀態(tài)
這筆進(jìn)行稅額是否可以進(jìn)行增值稅扣抵及所得稅匯算清激時(shí)稅前各除呢
不是供應(yīng)商走逃,是正常開(kāi)具的專(zhuān)票,可正常勾選抵扣,正常稅前扣除。
走逃,是什么意思 。
就是供應(yīng)商失聯(lián),法定代表人與股東,失聯(lián)了
哦,好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!