您好,1.是的,2.可以的,1-3月時我們每月先計提這個房租更合理,權(quán)責發(fā)生制,不要管這個發(fā)票什么時候來。
問一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
2022年九月份預(yù)付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共預(yù)付了一年的房租,九月份付款時,會計分錄借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,每月攤銷費用會計分錄是借管理費用。貸:預(yù)付賬款,請問2022年十月發(fā)票到的會計分錄?
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費用-房租 負數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費用-房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
你好老師:我9.10.11月房租費付給房東后,每個月記了借:預(yù)付賬款,辦公所租金,貸銀行存款,房東在去年11月開了9-12月的發(fā)票,但是我今年1月份才記借管理費,貸:預(yù)付帳款可以的嗎
老師您好!請問下24年4月份收到房租發(fā)票,屬期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到發(fā)票并付款,借待攤費用房租全年的,貸銀行存款半年的,貸其他應(yīng)付款房東,并在四月份補做1-4月份房租費用,借管理費用房租1-4月貸待攤費用,之后就每個月攤銷對嗎?2、全年的房租發(fā)票年中的時候房東才開出來給我們可以的吧?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?