你好,建議還是代開發(fā)票,個(gè)人申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃所得個(gè)稅,稅務(wù)會(huì)比對(duì)出來的
私車公用 金額一般可以在多少啊 4000以下扣800個(gè)稅 比如800可以嗎 私車公用 增值稅有沒有起征點(diǎn)呢 如果做私車公用協(xié)議 沒去稅務(wù)局代開發(fā)票 記入管理費(fèi)用的 這個(gè)租賃費(fèi)稅前調(diào)整就可以了嘛 如果這個(gè)人是老板 沒去代開發(fā)票 會(huì)有影響是嘛
老師:廠房租金和水電都沒有發(fā)票,可以以公戶支付給出租方個(gè)人賬戶嗎?核算暫入賬,匯算清繳再這些剔除成本費(fèi)用,這樣可以的嗎?主要是我們私戶沒有錢,公戶才有錢支付
老師,請(qǐng)問員工想自己開私家車去出差,但是租車是免費(fèi)的(公司無需支付租車費(fèi)給員工),員工出差的加油費(fèi)用可以實(shí)報(bào)實(shí)銷,像這種情況是不是需要簽訂租車協(xié)議合同?無需去稅務(wù)局開發(fā)票了吧?然后就可以根據(jù)獲取的報(bào)銷油票做賬吧?
您好老師:我們公司找對(duì)方公司租車,但租車\公司不給咱們開發(fā)票,這是領(lǐng)導(dǎo)談的,然后我們公司拿著租到的車去拉客,客人向我們要發(fā)票,那我開出去的發(fā)票做收入,我取到車的成本沒有發(fā)票,拿白票子入成本可以嗎?還有所得稅匯算時(shí)這成本白票子是不是需要全部剔除去交所得稅呀
老師我們租賃公司員工的車作為公車,我們簽訂的有租賃協(xié)議,但是員工個(gè)人沒發(fā)給公司開發(fā)票,我們公司的租金支出和加油費(fèi),過路費(fèi),修車費(fèi),可以所得稅扣除嗎
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫?
如果把23年預(yù)付的管理費(fèi)計(jì)入到其他收入中。到第2年結(jié)算管理費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬?
請(qǐng)問老師去年成立的公司需要做工商年報(bào)嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報(bào)收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時(shí),稅務(wù)局查到社??鄢揞~了,對(duì)方單位不配合提供證明?,F(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報(bào),這在個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務(wù),科目應(yīng)付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請(qǐng)問出口退稅,進(jìn)項(xiàng)100萬貨物,賣出100萬,HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款利息用啥科目
銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
代開發(fā)票,涉及的稅種和稅率分別是多少?
你好, 1.增值稅:減按1%征收率征收增值稅,月不超過10萬有的地區(qū)會(huì)免征 2.城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加:稅率分別為為7%、3%、2%。月不超過10萬有的地區(qū)會(huì)免征教育費(fèi)附加、地方教育附加。 3.印花稅:千分之一。 4.個(gè)人所得稅:個(gè)人取得的財(cái)產(chǎn)租賃所得適用20%的比例稅率繳納個(gè)人所得稅。財(cái)產(chǎn)租賃所得,以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次,且收入為不含增值稅收入。每次收入不超過四千元的,減除費(fèi)用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額。由支付款項(xiàng)方代扣代繳個(gè)人所得稅。