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年底子公司向總公司分紅,總公司第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)第7行沒填,但年報(bào)里填了,請問我多交稅了嗎

2024-12-29 19:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-29 19:28

同學(xué),你好 沒有填免稅項(xiàng)目,那就是正常納稅了,沒有減少免稅部分,多繳納了

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快賬用戶8039 追問 2024-12-29 19:47

但我年報(bào)不是又調(diào)出來了嘛,整體也沒多交吧

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齊紅老師 解答 2024-12-29 19:49

同學(xué),你好 你是匯算清繳的時(shí)候調(diào)出來了嗎?

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快賬用戶8039 追問 2024-12-29 19:49

嗯嗯,匯算的時(shí)候填投資收益那個(gè)表了

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齊紅老師 解答 2024-12-29 19:50

同學(xué),你好 那可以的,不會多繳納

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快賬用戶8039 追問 2024-12-29 19:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-29 20:22

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 沒有填免稅項(xiàng)目,那就是正常納稅了,沒有減少免稅部分,多繳納了
2024-12-29
都是有限公司 正常填寫到利潤總額里面, 然后你再去填寫第7行或者第8行,它有一個(gè)免稅收入,在這里面填寫,最后是不需要繳稅的。
2024-12-28
你好,總分公司是一個(gè)整體,不存在分紅,分公司打款回總公司,掛往來
2024-12-25
您好,各個(gè)季度都是總分匯總的數(shù)據(jù)申報(bào)企業(yè)所得稅
2023-01-08
那個(gè)不行的,只能在25年一次性扣除
2025-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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