同學(xué),你好 沒有填免稅項(xiàng)目,那就是正常納稅了,沒有減少免稅部分,多繳納了
公司是于2019年7月開業(yè)的,因此公司在2019年只有第三季和第四季的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表。第三季的預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中的“季初資產(chǎn)總額”為0,“季末資產(chǎn)總額為12.59萬元。第四季的預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中的“季初資產(chǎn)總額”為12.59萬元,“季末資產(chǎn)總額為31.76萬元。企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里的”103資產(chǎn)總額“怎么計(jì)算填寫?
老師你好公司人員想規(guī)模納稅人由總公司和分公司組成 原來三季度前所的稅是分開核算的, 四季度進(jìn)行了所得稅合并,我們公司符合小微企業(yè) 請問一下,四季度現(xiàn)在是在季報(bào)里就合并在一起所得稅了,還是在年報(bào)里合并所得稅呀? 四季度還是分開填寫報(bào)表嗎?在季報(bào)里只有在年報(bào)里的時(shí)候合并所得稅嗎?沒報(bào)過第1次,不知道怎么填寫
總分機(jī)構(gòu),今年第1季度沒有申報(bào)總公司合并企業(yè)所得稅申報(bào)的話,今年第2季度開始可以分支機(jī)構(gòu)的匯總到總公司申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
年底分公司向總公司上交的利潤在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)該填入哪里
年底子公司向總公司分紅,那總公司第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填寫,
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
但我年報(bào)不是又調(diào)出來了嘛,整體也沒多交吧
同學(xué),你好 你是匯算清繳的時(shí)候調(diào)出來了嗎?
嗯嗯,匯算的時(shí)候填投資收益那個(gè)表了
同學(xué),你好 那可以的,不會多繳納
謝謝老師
不客氣,祝工作順利