同學(xué),你好 自己要主動(dòng)核定,主動(dòng)申報(bào)的
老師請(qǐng)問(wèn)一下,專(zhuān)管員打電話(huà)過(guò)來(lái)說(shuō)我公司從去年成立到現(xiàn)在沒(méi)有交印花稅,我公司是物流公司,專(zhuān)管員說(shuō)現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來(lái)交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒(méi)有交過(guò),不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個(gè)月申報(bào)呀?
老師,我們新公司在上海電子稅務(wù)局網(wǎng)上登記了,但是 稅種核定 是自動(dòng)完成的,不是我們自己選擇、要求核定什么稅就核定什么稅。所以現(xiàn)在,印花稅 等稅種沒(méi)有核定,如果后天上班核定 不會(huì)影響我們下個(gè)月 印花稅 的納稅申報(bào)吧? 還有,因?yàn)槭亲詣?dòng)核定,企業(yè)所得稅 我看不出來(lái)是月報(bào) 還是 季報(bào)?在電子稅務(wù)局中什么地方看呢?
老師是這樣的,我去稅務(wù)局給一家公司認(rèn)定稅種,上個(gè)月去的,結(jié)果這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局給我認(rèn)定成小規(guī)模了,我也不知道進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅才知道,但是在上個(gè)月之前沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),就前兩天開(kāi)了3張票,我剛把它作廢了,我想問(wèn)我周一去改成一一般納稅人什么時(shí)候能生效,還有電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的季度申報(bào)我要不要報(bào)還是重新核定
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司之前沒(méi)有成立工會(huì),就是按工資總額的2%繳納工會(huì)籌備金,這個(gè)月我們已經(jīng)成立工會(huì)了,手續(xù)都辦好了,那我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)時(shí),是跟以前一樣申報(bào)還是會(huì)有什么變動(dòng)的地方?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,8月新辦企業(yè),8月剛做了稅務(wù)登記,在電子稅務(wù)局網(wǎng)廳上操作認(rèn)定一般納稅人,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做信息系統(tǒng)集成服務(wù),互聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù),當(dāng)時(shí)申請(qǐng)一般納稅人選擇時(shí)不會(huì)操作,認(rèn)定表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)別,有工業(yè),商業(yè),服務(wù),其他,當(dāng)時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)是其他,我也沒(méi)改,審核通過(guò)了,請(qǐng)問(wèn)有影響嗎?
你好,想問(wèn)下退稅企業(yè)要求必須買(mǎi)社保的話(huà)是要求給幾個(gè)人買(mǎi)社保,買(mǎi)多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒(méi)有人數(shù)跟購(gòu)買(mǎi)時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷(xiāo)售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫(xiě)分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線(xiàn)上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣(mài)家出,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷(xiāo)售商品未收到款項(xiàng),未開(kāi)票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)Y產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢(qián)才能平賬,付款金額包括銷(xiāo)項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷(xiāo)收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
老師,我看還有個(gè)公司雖然核定上了但是申報(bào)都是0,也沒(méi)交過(guò),所以是不是沒(méi)核定上的公司也沒(méi)事呀?
同學(xué),你好 0申報(bào)是可以的,但是要核定的
老師,稅務(wù)局沒(méi)給核定,那我主動(dòng)找稅務(wù)局核定上是嗎?然后0申報(bào)。如果一直不核定會(huì)怎樣呀?
同學(xué),你好 是的,一般查到會(huì)讓你補(bǔ)核定,補(bǔ)申報(bào)
老師那是不是只有是公司,不管大小都得核定上呀?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,那個(gè)體戶(hù)用核定上嗎?
同學(xué),你好 不用核定