匯算清繳調(diào)整的這30萬是按5%稅率繳納企業(yè)所得稅
小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬,2020年匯算清繳時虧損了39萬,但是稅務(wù)局不讓四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時彌補(bǔ)虧損,讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時彌補(bǔ),現(xiàn)在如何處理?如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤超過100萬是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
匯算清繳的利潤總額比如是290萬,小微企業(yè)所得稅稅率是5%,匯算清繳再調(diào)增100萬,利潤總額超過300萬了,這時候稅率按照5%還是25%
2022年匯算清繳小微企業(yè)企業(yè)盈利30萬,需要交多少稅?
企業(yè)匯算清繳時利潤290萬繳納了企業(yè)所得稅,之后稅務(wù)檢查時利潤調(diào)增50萬,請問怎么繳納企業(yè)所得稅?
匯算清繳小微企業(yè)納稅調(diào)增24萬。調(diào)整后利潤總額在100萬以內(nèi)。調(diào)增計(jì)提計(jì)算企業(yè)所得的時候是24萬X0.05嗎
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
調(diào)增之后利潤就變成120萬了呢 不是分段繳納稅金嗎?
現(xiàn)在是300萬以內(nèi)是按5%
300萬嗎?我上次在系統(tǒng)里測算 100萬以上就按10%了呢
24年,已經(jīng)沒有分段了,300萬以下,統(tǒng)一 5%
哪里能看最新的規(guī)定呢?
《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第12號)第三條的規(guī)定,對小型微利企業(yè)減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策