您好,計算就是這么計算的呢
如果19年利潤表利潤總額累計全年是-100萬,19年匯算清繳納稅調(diào)增2萬,則納稅調(diào)整后所得是-98萬,假如20年一季度利潤總額是120萬,那我計算企業(yè)所得稅時是用120-100=20萬計算預(yù)交所得稅,還是用120-98=22萬計算預(yù)交所得稅?
業(yè)務(wù)招待費和廣告宣傳費匯算清繳調(diào)增后12月份的本年累計利潤總額是1萬,調(diào)增前是負(fù)數(shù)。請問需要補交的所得稅是1萬x0.05對嗎?(總計調(diào)增費用2萬) 假設(shè)調(diào)增后累計利潤總額仍舊是負(fù)數(shù),就不需要補繳所得稅了對嗎?
3、紅星公司為小型微利企業(yè),全年利潤總額為1893460元,納稅調(diào)整增加額為143251元,納稅調(diào)整減少額(國利總收入)為83570元,計算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅額(符合小型微利企業(yè)100以內(nèi)所得額減按12.超過100萬不超過300的部分所得額減按50%,稅率20%)計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄和計算
匯算清繳的利潤總額比如是290萬,小微企業(yè)所得稅稅率是5%,匯算清繳再調(diào)增100萬,利潤總額超過300萬了,這時候稅率按照5%還是25%
匯算清繳小微企業(yè)納稅調(diào)增24萬。調(diào)整后利潤總額在100萬以內(nèi)。調(diào)增計提計算企業(yè)所得的時候是24萬X0.05嗎
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務(wù)賬時是否需要做8元未實際支付金額對應(yīng)的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計入了研發(fā)支付 費用化支出 其他費用,房租不能加計扣除,匯算清繳時可以不把房租歸集到其他費用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報的企業(yè)年報和發(fā)展情況報表,能把房租歸集到研發(fā)費用里嗎,因為房租費和研發(fā)相關(guān)
幫我計算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 注:城建,教育費附加都是0.05稅
員工的加班費計入工資還是福利費
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因為因為裝修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項資產(chǎn)處置時多計提一個月折舊,審計和匯繳的時候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。