是這個(gè)不考慮其他因素的話是賺了500萬。 500*30%=150萬的土地增值稅
老師您好,小規(guī)模企業(yè)出售1棟樓房,購入價(jià)960萬,其中有260萬尾款沒有付,已經(jīng)支付的700萬已收到購房發(fā)票,現(xiàn)在打算按1300萬賣出,賣出后除去相關(guān)稅金能賺多少錢?計(jì)算土地增值稅的時(shí)候是按評(píng)估法還是按發(fā)票法?計(jì)算增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算?
小規(guī)模納稅人房地產(chǎn)公司,截止本月預(yù)收賬款510萬元,其中本月預(yù)收賬款60萬,土增預(yù)繳率為3%,求本月應(yīng)交土增稅多少,請(qǐng)列式計(jì)算。
公司為小規(guī)模納稅人,房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓需要繳納增值稅,增值稅附加,土地增值稅,印花稅,請(qǐng)問怎么算呀?
老師,公司購買的廠房,公司是小規(guī)模,現(xiàn)轉(zhuǎn)賣給個(gè)人,應(yīng)該怎么開發(fā)票,賣房要繳納多少稅費(fèi)
你好 老師 公司賣廠房和土地 比如原值2000 賣了2800萬 需要交哪些稅 交多少?
老師稅務(wù)局通知有張發(fā)票需要調(diào)增5600元,我更正23年的年報(bào)填寫到主表第11行對(duì)嗎
老師,我們的注冊(cè)資金是1000萬,其中有個(gè)股東占股75%,即750萬,實(shí)到742萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)了買股的人以2 57.2267買26%的股份,買股的人和賣股的股東分別還應(yīng)轉(zhuǎn)多少錢入公司補(bǔ)足實(shí)收資本金呀
一個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,他醫(yī)保部分計(jì)提了質(zhì)保金,這個(gè)可以計(jì)入其他應(yīng)收款借方嗎?
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備屬于什么科目
老師,我們公司向別的公司借款,應(yīng)該用那個(gè)科目
老師你好,請(qǐng)問一下公司成立以來堆積的不良品要怎么處理掉
一個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,他醫(yī)保部分計(jì)提了質(zhì)保金,這個(gè)可以計(jì)入其他應(yīng)收款借方嗎?
老師,稅務(wù)電話我們說我們附加值低是怎么回事
調(diào)賬①借:其他應(yīng)付款50 貸:應(yīng)付賬款 50②借:其他應(yīng)付款50 借:應(yīng)付賬款 —50 方法①虛增虛減?
老師您好,我單位7月底取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣,這個(gè)月對(duì)方給開具了紅字發(fā)票,是不是就不用管了
老師,增值部分都是30%么
(一)增值額未超過扣除項(xiàng)目金額50%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率30%(速算扣除系數(shù)為0) (二)增值額超過扣除項(xiàng)目金額50%,未超過100%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率40%減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)5% (三)增值額超過扣除項(xiàng)目金額100%,未超過200%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率50%減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)15% (四)增值額超過扣除項(xiàng)目金額200%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率60%減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)35%
如果1600萬出售,增值100萬,土地增值稅是多少
你好,你是按照30%,沒有超過50%的部分,就是按照30%
應(yīng)該是100萬*30%=30萬
你好,是的,就是這樣子計(jì)算。
多謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,如果小規(guī)模公司購房成本1500萬,又交契稅和印花稅46萬,售房價(jià)2000萬,計(jì)算售房的增值稅是(2000-1500-46)*5%吧
你好,一般增值稅直接按照發(fā)票的不含稅價(jià)來算的。
計(jì)算售房的所得稅是(2000-1500-購房契稅-售房增值稅-當(dāng)年的房產(chǎn)稅)*25%么,這里實(shí)操不是太明白?房產(chǎn)稅如果交了10年,可以都扣除么
你好,這個(gè)跟房產(chǎn)稅沒關(guān)系,房產(chǎn)稅是計(jì)入到稅金及附加。