 
                            是這個(gè)不考慮其他因素的話是賺了500萬(wàn)。 500*30%=150萬(wàn)的土地增值稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,小規(guī)模企業(yè)出售1棟樓房,購(gòu)入價(jià)960萬(wàn),其中有260萬(wàn)尾款沒(méi)有付,已經(jīng)支付的700萬(wàn)已收到購(gòu)房發(fā)票,現(xiàn)在打算按1300萬(wàn)賣出,賣出后除去相關(guān)稅金能賺多少錢(qián)?計(jì)算土地增值稅的時(shí)候是按評(píng)估法還是按發(fā)票法?計(jì)算增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算?
小規(guī)模納稅人房地產(chǎn)公司,截止本月預(yù)收賬款510萬(wàn)元,其中本月預(yù)收賬款60萬(wàn),土增預(yù)繳率為3%,求本月應(yīng)交土增稅多少,請(qǐng)列式計(jì)算。
公司為小規(guī)模納稅人,房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓需要繳納增值稅,增值稅附加,土地增值稅,印花稅,請(qǐng)問(wèn)怎么算呀?
老師,公司購(gòu)買的廠房,公司是小規(guī)模,現(xiàn)轉(zhuǎn)賣給個(gè)人,應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票,賣房要繳納多少稅費(fèi)
你好 老師 公司賣廠房和土地 比如原值2000 賣了2800萬(wàn) 需要交哪些稅 交多少?
 
                工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵](méi)有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過(guò)貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
老師好,我們公司支付給別的公司的資金占用費(fèi),開(kāi)發(fā)票應(yīng)該開(kāi)什么類目呢
月收入2萬(wàn),年收入24萬(wàn),全年一次性獎(jiǎng)金收入3.6萬(wàn),可以分?jǐn)偯總€(gè)月抵扣嗎?
老師 我想咨詢下 我們合作社準(zhǔn)備把92.5萬(wàn)拿出來(lái)分紅 如何能避稅
新公司A 2025年7月注冊(cè),B公司入股3萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳,后想退出,A公司還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè),只是零申報(bào),現(xiàn)C自然人想入股,把B公司轉(zhuǎn)C,可以嗎
收到的屬于公司部分的職工生育津貼,怎么入賬?可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢


老師,增值部分都是30%么
(一)增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率30%(速算扣除系數(shù)為0) (二)增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%,未超過(guò)100%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率40%減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)5% (三)增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額100%,未超過(guò)200%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率50%減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)15% (四)增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額200%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率60%減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)35%
如果1600萬(wàn)出售,增值100萬(wàn),土地增值稅是多少
你好,你是按照30%,沒(méi)有超過(guò)50%的部分,就是按照30%
應(yīng)該是100萬(wàn)*30%=30萬(wàn)
你好,是的,就是這樣子計(jì)算。
多謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,如果小規(guī)模公司購(gòu)房成本1500萬(wàn),又交契稅和印花稅46萬(wàn),售房?jī)r(jià)2000萬(wàn),計(jì)算售房的增值稅是(2000-1500-46)*5%吧
你好,一般增值稅直接按照發(fā)票的不含稅價(jià)來(lái)算的。
計(jì)算售房的所得稅是(2000-1500-購(gòu)房契稅-售房增值稅-當(dāng)年的房產(chǎn)稅)*25%么,這里實(shí)操不是太明白?房產(chǎn)稅如果交了10年,可以都扣除么
你好,這個(gè)跟房產(chǎn)稅沒(méi)關(guān)系,房產(chǎn)稅是計(jì)入到稅金及附加。