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年底預(yù)提費(fèi)用的分錄怎么做,下年初沖銷預(yù)提分錄如何做

2024-12-25 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-25 19:41

借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶7095 追問 2024-12-25 19:46

預(yù)提費(fèi)用是指沒有開具發(fā)票的業(yè)務(wù)吧

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快賬用戶7095 追問 2024-12-25 19:49

為啥沖銷的時候不是借其他應(yīng)付款貸銀行呢

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齊紅老師 解答 2024-12-25 19:54

是啊 沖暫估為啥貸銀行存款 沖管理費(fèi)用跨年了用利潤分配代替

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快賬用戶7095 追問 2024-12-25 20:05

那為啥貸其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-12-25 20:07

因?yàn)槟銜汗赖臅r候沖做的是其他應(yīng)付款,那你紅沖不沖其他應(yīng)付款充什么?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 20:08

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,你充這個暫估的時候怎么充? 做相反的不是 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 他這里是跨年了,用利潤分配未分配利潤來代替。也就是借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶7095 追問 2024-12-25 20:11

次年收到發(fā)票如何做賬啊

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齊紅老師 解答 2024-12-25 20:11

借利潤分配,未分配利潤貸其的應(yīng)付款,借期的應(yīng)付款,貸銀行存款

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快賬用戶7095 追問 2024-12-25 20:12

年底預(yù)提的時候借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,次年初收到發(fā)票了借其他應(yīng)付款貸銀行嗎

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快賬用戶7095 追問 2024-12-25 20:18

25年收到的25開具的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-12-25 20:20

發(fā)票 和暫估 一樣可以

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快賬用戶7095 追問 2024-12-25 20:20

業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時24年但是開具的發(fā)票是25年初開具的,分錄借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,25開具發(fā)票以后,借其他應(yīng)付款,貸銀行?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 20:20

發(fā)票 和暫估 一樣可以

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借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤
2024-12-25
您好,沖銷預(yù)提,再按照發(fā)票做一筆就行
2023-08-10
發(fā)票直接附在那個計(jì)提的憑證后邊
2024-12-25
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2022-01-19
你好,當(dāng)時分錄怎么做的?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?
2022-11-04
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