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去年年底計(jì)提的費(fèi)用多計(jì)提了,下年沖銷,是做個(gè)反分錄嗎

2022-01-13 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 21:01

你好 是的,這個(gè)做相反分錄的

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快賬用戶3622 追問 2022-01-13 21:18

借 管理費(fèi)用100 貸其他應(yīng)付款100 相反的借其他應(yīng)付款 100 借管理費(fèi)用一100

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齊紅老師 解答 2022-01-13 21:32

你好 你這樣處理是可以的

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你好 是的,這個(gè)做相反分錄的
2022-01-13
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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你好,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做匯算清繳納稅調(diào)增。
2024-04-08
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2024-12-25
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下紅沖去年多計(jì)提的銷售費(fèi)用,在原分錄基礎(chǔ)上紅字沖銷。分錄如下,貸方不一定是應(yīng)付賬款,對(duì)應(yīng)你之前貸方的科目即可 借:銷售費(fèi)用 紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字
2022-03-07
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