借應交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤

多計提以前年度的所得稅費用,今年想沖掉,怎么做分錄,多計提是借所得稅費用,貸應交稅費,今年想沖掉多計提
老師你好!去年的所得稅費用計提多40萬了,反沖分錄怎么做?
老師好:去年的所得稅會計計提多了,一直掛賬上應交稅費-所得稅2萬多塊錢,這個怎么給沖平,利潤分配嗎?
你好,我今年交的去年的企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做?要不要反結賬補計提?
去年計提一筆40多萬費用,在今年1月份沖紅了,借:以前年度損益調整40萬,貸:應付賬款,利潤調增了40萬,這個所得稅是怎么申報的呢,是在做匯算清繳時補繳這部分所得稅嗎
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
去年計提的時候是借所得稅費用,貸應交稅費~企業(yè)所得稅哦?
你好,跨年了,借應交稅費企業(yè)所得稅,但利潤分配未分配利潤。
好的,老師再請問下匯算清繳的A105080表的第3列累計折舊看科目余額表的累計貸方余額還是本期貸方發(fā)生額?
你好,累計折舊貸方余額。
因為累計折舊有本期貸方發(fā)生金額,累計貸方金額,期末余額。匯算清繳的A105080的第三列填的是哪個?
固定資產(chǎn)一共計提的折舊金額,看你累計折舊的余額就可以的,這個就是從購買到現(xiàn)在一共計提的金額。
但是匯算清繳第三列不是要求填累計到現(xiàn)在的折舊金額的嗎?
哦對的似的,那累計折舊它不是累計的金額嗎。
你幫忙看下我的機械設備填的是累計貸方發(fā)生還是期末余額?
你好看余額就可以的。
擬處置的固定資產(chǎn),這里不需要填寫。
填表說明,你確定就是填期末余額?
你好 累計折舊,比如你去年一月份是100,然后每個月都是100,那你今年一月份也是100,他的余額一定是100乘以13,是這么理解的吧。
你再好好算一下,是不是這么做 他每個月的累計和你的余額一定是相等的,除非new中加處置的固定資產(chǎn),這種不一致處置的固定資產(chǎn),如果有發(fā)票的,這里就不用填寫了,所以你只看現(xiàn)有的固定資產(chǎn)就可以的。
是的,本期貸方發(fā)生額和累計貸方額是一致的,那如果固定資產(chǎn)辦公設備是填在第三行還是7行?
能截圖看一下嗎?具體的哪一行記不住。
辦公設備看下填哪行?
生產(chǎn)經(jīng)營用的工具、器具 電腦,打印機的電子設備。
就是第4行是嗎?辦公設備
對的是的,是這么做的。