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如何沖上月多計提工資 分錄

2024-12-25 18:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-25 18:25

同學,你好 借:管理費用-工資? ?負數 貸:應付職工薪酬? 負數

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同學,你好 借:管理費用-工資? ?負數 貸:應付職工薪酬? 負數
2024-12-25
你好,公司一般會先全額沖銷上月的,然后再重新計提,也會直接沖銷差額,都可以 借:管理費用等? 上月負數 貸:應付職工薪酬? ?上月負數 ?借:管理費用等? 實際金額 貸:應付職工薪酬? 實際金額
2024-03-09
您好可以做相反分錄或者做負數分錄
2021-01-19
借應付職工薪酬貸利潤分配匯算清交的收入調增。
2021-01-07
同學,您好,這個多計提的要沖減。借管理費用工資 負數 貸應付職工薪酬 負數。
2020-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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