同學(xué),您好,這個(gè)多計(jì)提的要沖減。借管理費(fèi)用工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)。
上個(gè)月工資多計(jì)提了,下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候,多計(jì)提的分錄如何寫?
上月工資計(jì)提多了,這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候應(yīng)該怎么寫
上個(gè)月工資計(jì)提少了,沒有實(shí)際發(fā)放的多,這個(gè)月多出的金額分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問在10月份的時(shí)候,員工預(yù)支了工資,(比如應(yīng)發(fā)工資5000,預(yù)支了6000)在發(fā)放11月工資的時(shí)候,扣了這個(gè)多的1000元,那么在10月計(jì)提工資,和11月計(jì)提工資的時(shí)候,要分別計(jì)提多少呢?
這個(gè)月計(jì)提的工資如果是小于或者是大于下個(gè)月發(fā)放的工資金額,下個(gè)月做發(fā)放的時(shí)候還另外再補(bǔ)提或者紅沖多計(jì)提的工資部分嗎?如果不補(bǔ)提或者紅沖多計(jì)提的賬面上有什么影響嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)