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你好老師,我們家庭農(nóng)場(chǎng),科技局給了個(gè)項(xiàng)目是,連翹采收與加工對(duì)品質(zhì)提升工藝研究,這個(gè)款項(xiàng)已經(jīng)打到農(nóng)場(chǎng)了,這個(gè)賬做的分錄怎么做?后期的支出的款項(xiàng)怎么做分錄?

2024-12-23 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-23 23:28

您好,這是項(xiàng)目專用款 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用,收到相應(yīng)款項(xiàng)的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用,發(fā)生相關(guān)支出的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 隨著固定資產(chǎn)計(jì)提折舊, 借:管理費(fèi)用等-折舊 貸:累計(jì)折舊 同步攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款,賬務(wù)處理是, 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:其他收益。

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快賬用戶2144 追問(wèn) 2024-12-23 23:35

你好老師,科技局說(shuō)買了設(shè)備不能入固定資產(chǎn),這個(gè)固定資產(chǎn)是這次項(xiàng)目中用的,要實(shí)行獨(dú)立核算,??顚S?。

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齊紅老師 解答 2024-12-23 23:39

哦哦,我們?上面分錄固定資產(chǎn)的折舊都抵銷了,相當(dāng)于沒有固定資產(chǎn)呢,這個(gè)固定資產(chǎn)是為了說(shuō)明我們錢是花哪兒了

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快賬用戶2144 追問(wèn) 2024-12-23 23:42

你好老師,這個(gè)項(xiàng)目只有一年,這個(gè)設(shè)備要在著一年中攤銷完嗎?折舊完以后的分錄不懂,麻煩老師在說(shuō)一下。

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齊紅老師 解答 2024-12-24 03:28

您好,明白了,就是不用做固定資產(chǎn), 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)??顚S茫盏较鄳?yīng)款項(xiàng)的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)??顚S?,發(fā)生相關(guān)支出的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:專項(xiàng)應(yīng)付款。 貸:銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-12-24 03:34

或者 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用,收到相應(yīng)款項(xiàng)的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用,發(fā)生相關(guān)支出的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:管理費(fèi)用等, 貸:銀行存款。 同步攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款,賬務(wù)處理是, 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:其他收益。

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快賬用戶2144 追問(wèn) 2024-12-24 06:52

你好老師,想著這個(gè)項(xiàng)目做完了,能不能一次性攤銷到專項(xiàng)應(yīng)付款里面?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 06:54

您好,可以,借:專項(xiàng)應(yīng)付款。??貸:銀行存款。 只是這樣的分錄,我們以后不方便查到底開銷到哪里去了,

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快賬用戶2144 追問(wèn) 2024-12-24 06:54

你好老師,這個(gè)專項(xiàng)款里面有土地租賃費(fèi),樹苗這些怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 06:57

您好,我的想法就是本來(lái)(正常)該什么就什么科目,再用 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:其他收益。 把利潤(rùn)調(diào)整

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您好,這是項(xiàng)目專用款 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)??顚S?,收到相應(yīng)款項(xiàng)的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)??顚S?,發(fā)生相關(guān)支出的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 隨著固定資產(chǎn)計(jì)提折舊, 借:管理費(fèi)用等-折舊 貸:累計(jì)折舊 同步攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款,賬務(wù)處理是, 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:其他收益。
2024-12-23
收到資金 若為無(wú)需償還的補(bǔ)助:借:銀行存款,貸:遞延收益。 若為借款:借:銀行存款,貸:長(zhǎng)期借款 / 短期借款。 使用資金用于項(xiàng)目支出(買設(shè)備、材料等) 借:固定資產(chǎn) / 原材料等,貸:銀行存款。 若為補(bǔ)助資金,在受益期分?jǐn)偞_認(rèn)收益,如借:遞延收益,貸:其他收益 - 項(xiàng)目補(bǔ)助收益。 自籌資金支出 借:原材料等,貸:銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金。這部分按正常成本處理。
2024-12-25
你好,你具體是支付了什么費(fèi)用?人工費(fèi)還是什么?你們這個(gè)是打算做一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目嗎?
2024-12-25
一、收到專項(xiàng)資金時(shí) 借:銀行存款 150,000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 - 連翹葉采收與加工工藝項(xiàng)目 150,000 二、使用專項(xiàng)資金購(gòu)買機(jī)械設(shè)備(30,000元,不做固定資產(chǎn)) 借:周轉(zhuǎn)材料 - 在庫(kù)低值易耗品 30,000 貸:銀行存款 30,000 2. 領(lǐng)用時(shí)(假設(shè)一次性領(lǐng)用) 借:生產(chǎn)成本 - 連翹葉加工成本 30,000 貸:周轉(zhuǎn)材料 - 在庫(kù)低值易耗品 30,000 三、發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)(100,000元) 借:生產(chǎn)成本 - 連翹葉加工成本 100,000 貸:銀行存款 100,000 四、發(fā)生勞務(wù)費(fèi)(20,000元) 借:生產(chǎn)成本 - 連翹葉加工成本 20,000 貸:銀行存款 20,000 五、項(xiàng)目完成后,結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 - 連翹葉采收與加工工藝項(xiàng)目 150,000 貸:生產(chǎn)成本 - 連翹葉加工成本 150,000
2024-12-28
你好!這樣的話這部分你要記入營(yíng)業(yè)外收入。
2021-11-26
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