您好,這是項(xiàng)目專用款 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用,收到相應(yīng)款項(xiàng)的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用,發(fā)生相關(guān)支出的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 隨著固定資產(chǎn)計(jì)提折舊, 借:管理費(fèi)用等-折舊 貸:累計(jì)折舊 同步攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款,賬務(wù)處理是, 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:其他收益。
老師你好,建筑行業(yè),項(xiàng)目上付的農(nóng)民工人工資,我們是付款到勞務(wù)公司的,然后由勞務(wù)公司代發(fā),錢已經(jīng)付給了勞務(wù)公司,但是勞務(wù)公司還沒提供發(fā)票給我們,這個(gè)要怎么做賬呢?
#提問(wèn)#老師,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,是這樣的,科技廳支付一部分專項(xiàng)資金,我們自己出一部分自籌資金,這個(gè)項(xiàng)目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入么?這個(gè)專項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用我怎么做賬,全部計(jì)入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說(shuō)我專項(xiàng)資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好,我們公司是建筑行業(yè),有一個(gè)掛靠在我們公司的項(xiàng)目,我們公司先收對(duì)方打進(jìn)來(lái)的農(nóng)民工工資款,然后再我們的公賬發(fā)放給農(nóng)民工,收的這步分錄應(yīng)該怎么做呢?
你好,老師,我們公司是一個(gè)勞務(wù)服務(wù)公司,我們公賬 收到新能源公司的一個(gè)光伏項(xiàng)目征地補(bǔ)償款200萬(wàn)元,然后我再公戶轉(zhuǎn)給每位農(nóng)民作為青苗補(bǔ)償款,我們不需要開票出去,我這個(gè)賬怎么做分錄呢,我問(wèn)了稅務(wù)局說(shuō)做往來(lái)款項(xiàng),具體還是不知道怎么做賬做分錄
你好老師,我們家庭農(nóng)場(chǎng),科技局給了個(gè)項(xiàng)目是,連翹采收與加工對(duì)品質(zhì)提升工藝研究,這個(gè)款項(xiàng)已經(jīng)打到農(nóng)場(chǎng)了,這個(gè)賬做的分錄怎么做?后期的支出的款項(xiàng)怎么做分錄?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
你好老師,科技局說(shuō)買了設(shè)備不能入固定資產(chǎn),這個(gè)固定資產(chǎn)是這次項(xiàng)目中用的,要實(shí)行獨(dú)立核算,??顚S?。
哦哦,我們?上面分錄固定資產(chǎn)的折舊都抵銷了,相當(dāng)于沒有固定資產(chǎn)呢,這個(gè)固定資產(chǎn)是為了說(shuō)明我們錢是花哪兒了
你好老師,這個(gè)項(xiàng)目只有一年,這個(gè)設(shè)備要在著一年中攤銷完嗎?折舊完以后的分錄不懂,麻煩老師在說(shuō)一下。
您好,明白了,就是不用做固定資產(chǎn), 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)??顚S茫盏较鄳?yīng)款項(xiàng)的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)??顚S?,發(fā)生相關(guān)支出的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:專項(xiàng)應(yīng)付款。 貸:銀行存款。
或者 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用,收到相應(yīng)款項(xiàng)的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用,發(fā)生相關(guān)支出的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:管理費(fèi)用等, 貸:銀行存款。 同步攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款,賬務(wù)處理是, 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:其他收益。
你好老師,想著這個(gè)項(xiàng)目做完了,能不能一次性攤銷到專項(xiàng)應(yīng)付款里面?
您好,可以,借:專項(xiàng)應(yīng)付款。??貸:銀行存款。 只是這樣的分錄,我們以后不方便查到底開銷到哪里去了,
你好老師,這個(gè)專項(xiàng)款里面有土地租賃費(fèi),樹苗這些怎么做分錄?
您好,我的想法就是本來(lái)(正常)該什么就什么科目,再用 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:其他收益。 把利潤(rùn)調(diào)整