24年1月勾選的發(fā)票,是申報(bào)到所屬期1月還是23年12月?
老師,這個(gè)月開了22萬的發(fā)票,交稅的話大概算了一下,減去進(jìn)項(xiàng),還要交2300的增值稅,如果考慮稅負(fù)率的話,交這么少合適嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師你好,我們公司今年業(yè)務(wù)少,手里小額的進(jìn)項(xiàng)票金額少,有個(gè)大額的,但是勾選抵扣后就會形成留底發(fā)票,交不到增值稅,我算了算抵扣完這張發(fā)票今年總體來說,增值稅稅負(fù)很低,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 我們房租發(fā)票是年底一起開 有增值稅的 我想每個(gè)月把房租費(fèi)用做進(jìn)去 比如房租100 增值稅9 但是票沒開 又沒辦法勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 這個(gè)分錄怎么做呢
老師,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)勾選時(shí)間是什么時(shí)候?我算了一下進(jìn)項(xiàng)有 11 月的發(fā)票,也有以前月份或者年度的發(fā)票。12 月 10 日繳增值稅,我應(yīng)該在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)去勾選呢?
老師,算整年的增值稅稅負(fù)率是否大概達(dá)標(biāo)的話,比如我2024.1 月勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中有部分是 2023年度的發(fā)票,這個(gè)需要折算進(jìn)去嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
所屬期一月
如果是計(jì)算24年度增值稅稅負(fù)率,需要算