您好,合同是補的,我們把簽訂日期往前寫嘛,寫在施工前
收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實際收工程款時,借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因為我是按實際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做?另外,我想問,采購應(yīng)付的材料費(因為采購的訂單是分批去購買的,有簽訂合同的,我想把整個合同的采購金額先入賬),正常是借材料費 貸應(yīng)付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目,即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用,要不重復(fù)了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
老師你好!請問我公司承接了一個消防安裝項目,在沒有完善合同的前提下先進行了工程施工,現(xiàn)在建設(shè)方不承認與我公司直接簽訂合同,要與當(dāng)時中標(biāo)的公司簽訂合同(我公司這個項目實際是中標(biāo)方承包給我們做的),現(xiàn)在我公司與中標(biāo)公司能簽訂消防分包合同嗎?我公司出的消防安裝發(fā)票對方可以入成本嗎?(對方也消防安裝工程公司,與我公司性質(zhì)一樣)
老師你好!請問我公司承接了一個消防安裝項目,在沒有完善合同的前提下先進行了工程施工,現(xiàn)在建設(shè)方不承認與我公司直接簽訂合同,要與當(dāng)時中標(biāo)的公司簽訂合同(我公司這個項目實際是中標(biāo)方承包給我們做的),現(xiàn)在我公司與中標(biāo)公司能簽訂消防分包合同嗎?我公司出的消防安裝發(fā)票對方可以入成本嗎?(對方也消防安裝工程公司,與我公司性質(zhì)一樣)
老師你好,有個問題想請教下你呢,就是我們一個項目去年辦了進度結(jié)算去年代發(fā)了工資一直沒有開過發(fā)票給甲方,去年也簽了施工合同,但是現(xiàn)在甲方那邊說又要重新簽合同,合同簽訂時間是2022年7月份,還要我把去年所辦結(jié)算的發(fā)票開給他們,我們這邊能跟他們重新簽訂這份合同嗎,可以把發(fā)票開給他們嗎 合同里的計劃開工時間也是寫的2022年7月份,但實際開工時間是2021年7月份,這樣也沒關(guān)系的嗎?
你好,老師,施工時,未簽到材料合同,未付款,現(xiàn)在項目結(jié)束了,補手續(xù),簽訂合同,付款!那這個合同的簽訂日期,簽成實際收貨的時間,還是現(xiàn)在的時間合適呢?
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師您好,會做人是什么意思?
老師,請問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會引來什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,銷項稅額可以留到下月抵扣嗎?
老師,8月份的進項稅額暫時不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會計分錄?
合同一般都是款到發(fā)貨
那簽到現(xiàn)在,有哪方面風(fēng)險
您好,簽到現(xiàn)在就假了,工程都結(jié)束了
那合同中條款,款到發(fā)貨或提貨,這也矛盾呢?
您好,這一項就不要寫了,款到發(fā)貨或提貨,不矛盾,因為發(fā)貨和付款在我們改了這個簽字日期以后的
那付款是現(xiàn)在,發(fā)貨也就定義成現(xiàn)在嗎?
這如果認定成現(xiàn)在,這不還是工程結(jié)束了才發(fā)貨哦
跟日期簽訂到現(xiàn)在,性質(zhì)一樣了嗎
您好,我們付款和當(dāng)初約定的款到發(fā)貨也不相符的話,這個合同內(nèi)容不要了,就寫比如2024年內(nèi)付清
老師,那個貨物自提的話,如果是網(wǎng)約車,個人不給開票,那我們咋提供證明?只有手機上客戶私人付給客戶的款的一個支付憑證!金額肯定超500元!
您好,不是有下單的記錄么,還有付款截圖,這是代表真實性,入賬就好,稅法不認就納稅調(diào)增 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他?
像這種,正常找個人,如果也沒通過平臺,只有一個付款憑證?那這種,還是提供一個付款憑證,年度匯繳無票開支調(diào)增嗎?調(diào)增金額,按照25%繳納企業(yè)所得稅
您好,1.提供一個付款憑證,這個其實不能代表真實性,誰知道他付?的什么款,是不是自家消息 2.不能這么理解的,記賬時? 比如管理費用扣減利潤了,現(xiàn)在加回來不是交的所得稅了,一減一加就是0,本筆就是白付了,對利潤無影響
1那付款憑證,加上這個人簽個收據(jù),上邊注明什么貨物什么費用起止地,復(fù)印他的行駛證,駕駛證等資料呢?2季度用無票開支調(diào)減利潤,年度匯繳針對無票開支調(diào)增利潤,相當(dāng)于針對無票開支,并沒有產(chǎn)生少交企業(yè)所得稅!稅務(wù)局,不會針對此筆無票開支找公司補稅!
您好,1.這個好,這是內(nèi)部管理需要,為了說明真實性 2.不用的,在年度才調(diào)整,我們都調(diào)增了,這是很規(guī)范的處理,我們還補什么稅呀
1內(nèi)部管理,這個能證明業(yè)務(wù)真實性嗎?稅務(wù)局會認可嗎?是不是這種證明,最好提供第三方的憑證才有效可取證 2針對無票開支,稅務(wù)局咋管理,就是年度調(diào)增利潤就行了嗎?季度無票開支憑證該下賬下賬,年度匯繳該調(diào)增調(diào)增
您好,1.這個不用稅務(wù)認可,我們又不稅前扣除,只是在給老板把關(guān),不要有人虛報 2.稅務(wù)局咋管理,就是年度調(diào)增利潤就行,對的, 3.是的,季度不管,年度調(diào)增
1如果材料涉及虛開,那這個能作為憑證嗎?
您好,內(nèi)部可以,就是扣減會計利潤,稅務(wù)只管稅法利潤(匯繳調(diào)增就可以)
這個懂,如果發(fā)票后期涉及虛開,提供這個憑證,能自證清白嗎?
您好,咱都沒?有開票才調(diào)增,開票咱也不知道是虛開入賬了,稅務(wù)查到了才有涉及虛開 這個業(yè)務(wù)是同事辦的,能自證清白,跟財務(wù)沒有關(guān)系的