煙酒發(fā)票可以作為招待費(fèi)報(bào)銷

老師,公司購(gòu)買煙 紅酒 白酒 送人 取的發(fā)票 假如專票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費(fèi)用 招待費(fèi)嗎? 還是買回來(lái)是記庫(kù)存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來(lái)1萬(wàn),賣出去也是一萬(wàn)可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司(一般納稅人)購(gòu)買的用來(lái)招待用的煙酒,要求對(duì)方(個(gè)體工商戶)代開(kāi)專票給我們,品名就是煙、酒,稅額我們可以抵扣嗎
老師,我們是做酒類批發(fā),比如我們給煙酒店開(kāi)票價(jià)600,其中酒廠可以報(bào)銷的費(fèi)用總共是60。煙酒店會(huì)用這些費(fèi)用抵貨款,每次送貨后我們收到的貨款實(shí)際是540,這些費(fèi)用我們?cè)趺醋鲑~呢,借銀行或現(xiàn)金 540,其他應(yīng)付煙酒店60,貸某煙酒店應(yīng)收600 , 還是借銀行或現(xiàn)金540,其他應(yīng)收酒廠待報(bào)60,貸應(yīng)收600,
老師外貿(mào)企業(yè)那種機(jī)票 煙酒 招待費(fèi)通通不開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)采購(gòu)的發(fā)票,這可以嗎?
老師,招待外部人員,給與他們買煙酒,那煙酒發(fā)票可以作為招待費(fèi)報(bào)銷嗎?
電商稅出來(lái)了嗎?現(xiàn)在是按營(yíng)業(yè)額的1%繳納嗎
申報(bào)殘保金,上年在職職工工資總額是不是把去年1月至12月工資數(shù)加總。上年在職職工人數(shù)怎么算?
老師!小規(guī)模納稅人增值稅到2026年有變化么?
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師好,一般納稅人開(kāi)專票出去是13%,同一個(gè)產(chǎn)品開(kāi)普通發(fā)票出去給別人稅率也是13%嗎?
老師,我是個(gè)體工商戶,抖音店鋪應(yīng)稅報(bào)表上一季度收入142萬(wàn),在填增值稅的時(shí)候按1%報(bào)稅,提交后跳出提示,減免稅本期發(fā)生額填報(bào)異常, 本期填寫(xiě)的適用3賤1政策的本期發(fā)生額大于開(kāi)具的1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%。 我需要怎么操作?是強(qiáng)行提交嗎
員工差旅費(fèi)回來(lái)報(bào)銷,需要附上什么附件?
開(kāi)發(fā)票明細(xì)可以寫(xiě)蔬菜多少斤 水果多少斤嗎?
制造業(yè),加工農(nóng)產(chǎn)品西紅柿,生產(chǎn)13%的番茄丁產(chǎn)品。這邊生產(chǎn)的番茄丁 好多脹氣的,這些成品 有的還重新做原料,有的直接扔了,有些可能會(huì)售賣。進(jìn)了庫(kù)存商品的重新做原料的還有扔了的要怎么做賬呢?
【榮昌區(qū)稅務(wù)局】尊敬的納稅人,截止到2025年10月24日,您企業(yè)尚有稅費(fèi)未進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)于10月27日前通過(guò)電子稅務(wù)局或前往稅務(wù)大廳完成申報(bào),如逾期未申報(bào)可能面臨行政處罰和影響納稅信用;如已完成申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。請(qǐng)問(wèn)是個(gè)體戶,以前沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在為什么要申報(bào)了?


那研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是不是一定要有合同才可以?
是的,最好簽訂合同
如有員工報(bào)銷,沒(méi)有付款記錄、也沒(méi)有其他相應(yīng)附件,只有一張發(fā)票,這個(gè)能給報(bào)銷否?一張發(fā)票報(bào)銷的影響是什么?
若金額不大,可以直接報(bào)銷
多少金額不算大?有規(guī)定嗎?
通常報(bào)銷金額在1萬(wàn)以下
那幾張發(fā)票加起來(lái)超過(guò)一萬(wàn)呢?或者一個(gè)月該人累計(jì)超過(guò)一萬(wàn)呢
若在1萬(wàn)邊緣,問(wèn)題不大