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賬表數(shù)據(jù)核對(duì)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn),申報(bào)表中“期末留抵”金額有183.98元,但是賬務(wù)賬上“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”本期期末借方余額為0。需要調(diào)整嗎

2024-12-20 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-20 10:30

你好,正常來(lái)說(shuō)肯定是調(diào)整的,畢竟金額沒(méi)對(duì)上。

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2024-12-20 10:30

那應(yīng)該怎么調(diào)整,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:31

調(diào)整之前你調(diào)整之前你得找出哪里記賬錯(cuò)誤了才成

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2024-12-20 10:40

那留抵金額有金額,應(yīng)該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:41

留底稅額可以這么做賬,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(留抵稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2024-12-20 10:42

每個(gè)月申報(bào)表有期末留抵金額,每個(gè)月都需要補(bǔ)上這一筆分錄嗎?需要每個(gè)月做嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:42

這個(gè)每個(gè)月產(chǎn)生了留抵稅額每月都做

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2024-12-20 10:43

那每個(gè)月都不產(chǎn)生增值稅,每個(gè)月申報(bào)表的期末留抵一直存在呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:44

對(duì),那這個(gè)留底稅額就會(huì)一直存在的

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2024-12-20 10:46

留抵稅額就會(huì)一直存在,這個(gè)是申報(bào)表里面一直呈現(xiàn),這個(gè)我知道。但問(wèn)題是需要每個(gè)月都做剛才你提到的那一筆會(huì)計(jì)分錄嗎?還是只需要做一次就可以?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:48

如果每個(gè)月沒(méi)有新增的,就只做一筆就可以了,不用每個(gè)月都做

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2024-12-20 11:03

假如留抵稅額是100元。那分錄是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 100 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(留抵稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:03

對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,做賬是這么做賬的

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2024-12-20 11:33

其實(shí)我只想處理這個(gè)留抵稅額這個(gè)數(shù),為什么用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額呢?這樣導(dǎo)致這兩個(gè)科目的余額有變動(dòng)了

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:34

所以你得看你平時(shí)這個(gè)留底稅額你做不做賬,如果你做賬了他就會(huì)有數(shù)

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2024-12-20 11:35

這個(gè)留抵稅額我就是沒(méi)有做賬。所以就問(wèn)這個(gè)留抵稅額的金額是否規(guī)定一定要處理?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:36

比如說(shuō)留底稅額稅務(wù)真實(shí)的確實(shí)有這個(gè)數(shù),那就沒(méi)抵扣之前就可以不用處理

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2024-12-20 11:40

為什么處理留抵稅額這個(gè)數(shù),分錄科目要用銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額?我意思的是處理這個(gè)留抵稅額,怎么會(huì)導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的金額變動(dòng)呢

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:42

留底稅額就是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的差額是留底稅額,產(chǎn)生留抵稅額的時(shí)候這么做賬,就是方便能在賬上一眼就能看到留抵稅額多少

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你好,正常來(lái)說(shuō)肯定是調(diào)整的,畢竟金額沒(méi)對(duì)上。
2024-12-20
你好,這個(gè)如果你們分錄處理特別正規(guī)的話應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目核對(duì)
2021-12-20
您好,最好的辦法是按月核對(duì)納稅申報(bào)表與賬套數(shù)據(jù),逐月調(diào)整
2021-04-22
你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2021-12-20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-02-14
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