紅沖開負(fù)數(shù)發(fā)票 專票普票的
上個月有一張發(fā)票忘記作廢了,發(fā)票三聯(lián)都寫了作廢。是這個月開具紅字發(fā)票,,然后上個月未作廢的那張票的后面兩聯(lián)和紅字發(fā)票一起別起來這個月交給財(cái)務(wù)公司。第一聯(lián)那張就當(dāng)作正常發(fā)票先處理,是這樣嗎?
老師你好 是這樣的 我們是增值稅一般納稅人 上個月開的有兩張發(fā)票需要作廢的 但是忘記了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 也已經(jīng)開出負(fù)數(shù)發(fā)票了 但是在報(bào)稅的時(shí)候也是要把這兩張發(fā)票金額給報(bào)上去嗎
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財(cái)務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒有交稅,現(xiàn)在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
#提問#各位老師你們好,我想問一下,12月份我開了一張3000的專票,但是開錯了,上面沒有開戶行,所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢,可能沒有作廢成功,然后我又重新開了一張3000的專票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
還是3%專票
你現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票,填寫負(fù)數(shù)銷售額。到時(shí)候申請退稅吧。
你好,請問購買空調(diào)是本月開始折舊還是次月,年限是三年嗎?
開始折舊的普通空調(diào)的是3年。
次月開始折舊 打錯了
謝謝您的解答 我還有關(guān)于小規(guī)模裝修公司的問題,請問一下領(lǐng)用原料用于某一戶的裝修,該如何做賬?需要什么憑證?
借原材料貸銀行存款, 借工程施工某某項(xiàng)目材料費(fèi) 貸原材料。
最后工程結(jié)束了在結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本嗎? 之前我們市有個舊房改造的政策,所以幾戶工程沒有結(jié)束并且錢沒有收齊的人提前讓我們開了總票,所以已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)收入。如果今年工程還沒有結(jié)束,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么影響嗎?利潤會過高吧?
是 先暫估成本 匯算欠繳之前,發(fā)票到了就可以到。
暫估成本是什么意思,如何做賬
借工程施工單、應(yīng)付賬款暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。