從納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間看,按合同約定今年 3 月 - 12 月未到結(jié)算日,可不在今年四季度開票。 發(fā)票開具方式: 可以明年 2 月 28 日結(jié)算日一次性開 3 月 - 次年 2 月的發(fā)票,不過今年沒開票期間也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入申報(bào)企業(yè)所得稅。 也可以今年四季度開 3 月 - 12 月的發(fā)票,明年再開 1 - 2 月的發(fā)票。今年開票部分會(huì)產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),要申報(bào)納稅。
老師你好,1.請(qǐng)問支付自然人分紅需要單獨(dú)給每個(gè)人做表還是都只做在一張上,有固定格式嗎? 2.如果今年12月份有發(fā)票還沒有到,明年1月份到的發(fā)票,但是開票日期是12月份的,這種在明年匯算的時(shí)候能夠?qū)⑦@個(gè)發(fā)票計(jì)入1去年費(fèi)用或成本進(jìn)行稅前扣除嗎。到底是以開票日期為準(zhǔn)還是以發(fā)票到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。
老師,我們今年租的員工宿舍,租期從2月15號(hào)起,租金是11萬元,租一年,領(lǐng)導(dǎo)讓房東分11個(gè)月開票,第一筆發(fā)票是3月分開的,但是我們從2月份開始攤銷,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該從2月份附起,還是從3月份附在攤銷表后
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號(hào)又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,您好,我想問一下,就是老板讓我整理一下從年初到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,讓我按照月份來,那我按照月份整理的時(shí)候是將年初至今收到的所有專票按照發(fā)票上的開票日期來分類月份呢,還是根據(jù)我每個(gè)月去統(tǒng)計(jì)收到多少?gòu)埌l(fā)票呢,因?yàn)楸热缯f1月份我收到的發(fā)票有的開票日期是去年12月的,2月份收到的專票開票日期有的是2月份以前的
老師,12月底暫估了5萬費(fèi)用,明年匯算清繳之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31號(hào)拿到了當(dāng)天開的5萬的發(fā)票是否可以?還是明年拿過來的發(fā)票一定得是今年的日期
收到勞務(wù)發(fā)票的時(shí)候怎么做賬
老師,公司研發(fā)的無形資產(chǎn)30萬,現(xiàn)在評(píng)估有50萬,公司拿這個(gè)無形資產(chǎn)去投資另外一個(gè)公司,我們公司20萬這個(gè)差額應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呀?
老師,麻煩問一下私車公用,車輛產(chǎn)生的費(fèi)用可以抵扣嗎
你好老師,小規(guī)模做賬,應(yīng)交稅費(fèi)的各種分錄,到三級(jí)明細(xì)的
老師,24年房租25年開票,修改24年匯算清繳哪些報(bào)表?謝謝
老師請(qǐng)問社保費(fèi)繳納有時(shí)間嗎咋點(diǎn)不開啊
老師,我司作為甲方與電信公司簽訂了設(shè)備采購(gòu)及安裝合同,合同價(jià)款249萬,其中設(shè)備226萬,運(yùn)維服務(wù)3萬,安裝服務(wù)20萬,對(duì)方?jīng)]法開具9%的安裝服務(wù)發(fā)票,那怎樣開具發(fā)票比較好呢
老師,請(qǐng)問建筑勞務(wù)公司承包工地了,收到下面這個(gè)發(fā)票,怎樣寫分錄?
個(gè)體戶是一般納稅人銷售黃金首飾的,稅率是13%?
老師,是不是現(xiàn)在不管是銷項(xiàng)發(fā)票,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都是自己在電子稅務(wù)局打印出來發(fā)票作為附件,而不是以前那樣了?
如果在明年 2 月 28 日結(jié)算日一次性開 3 月 - 次年 2 月的發(fā)票,那今年部分需要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則申報(bào)增值稅嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)最好是按權(quán)責(zé)發(fā)生制開發(fā)票和報(bào)稅
那就是說按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,我完全可以明年二月份再開發(fā)票然后申報(bào)增值稅,今年不開票的情況下,可以不用申報(bào)增值稅。是這樣嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣