你好,你3月的話可以先暫估。然后拿到發(fā)票直接貼進去。
老師,請問12月已經(jīng)收到貨,然后1月份才收到發(fā)票,可以直接把發(fā)票附在12月的記賬憑證后面嗎?意思就是這筆原材料是計入12月,還是1月?
老師,12月收到10-12月的咨詢服務(wù)發(fā)票,可以直接做賬做在12月嗎,這是項目的咨詢發(fā)票直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
12月月付的款,一月初發(fā)票才到,可以直接做到12月份嗎,還是需要1月份再沖賬
12月的業(yè)務(wù),要1月才能收到發(fā)票,12月可以做成本嗎?1月收到票后,直接做到12月的賬里,行不行?
小規(guī)模納稅人餐飲公司6月收到幾家公司用餐的餐飲費,沒有開票,7月才開發(fā)票,并且開票金額和收到的一致,那要怎么做賬呢
結(jié)息的會計分錄,借銀行存款貸負數(shù)的財務(wù)費用-利息收入對嗎?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!業(yè)務(wù)是A公司做的,收款是b公司,b公司開發(fā)票給我們,這個有風險嗎?怎么規(guī)避
老師,法人也是股東,如果只變法人,股東不變,牽扯股權(quán)變更不?
這道題答案錯了吧,應(yīng)該選C吧
本月收到預收工程款,未開票,需要做未開票收入,次月在開出發(fā)票,分別怎么寫分錄
老師,公司委派兩員工使用無人機給予外面公司進行培訓,每天1000元,共6天總額是6000元,對方要求開勞務(wù)發(fā)票,請問這個是什么樣的勞務(wù)?我們這樣開可以嗎,現(xiàn)代服務(wù)-勞務(wù)費 單位是次 數(shù)量是 12 單價是500
企業(yè)所得稅需要計提嗎,可以直接支付嗎
房地產(chǎn)公司申報填列預交增值稅及附加稅表時,其中填申報表中“項目編號”時,這個編號從哪里獲得?跟該項目的土地增值稅編號一樣嗎?
老師,您好,向您咨詢一下,這是一筆采購付款的回單?,F(xiàn)在還拿到發(fā)票,我是小規(guī)模,我現(xiàn)在賬務(wù)處理,我是那個公司
15號報稅前可以拿到發(fā)票,做12月的賬的時候,直接做成本費用,拿到發(fā)票貼進去就行嘛
你好,可以的操作沒,操作沒問題。
對年報沒有影響嘛
你好這個對年報沒有影響,你拿到了發(fā)票就行。
哦哦,好的,謝謝
你好,不用客氣的了。