你好 本月 預(yù)收工程款,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 做無(wú)票收入分錄,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 次月 先把上面的無(wú)票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開(kāi)票再做收入分錄?
建筑業(yè),收到的工程款未開(kāi)票,暫記預(yù)收賬款,開(kāi)發(fā)票后要轉(zhuǎn)收入嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)下,未開(kāi)票收入要怎么做分錄?次月開(kāi)出票后又要怎么做分錄?
確認(rèn)了未開(kāi)票收入,當(dāng)月需要寫(xiě)分錄?后期發(fā)票開(kāi)出來(lái),發(fā)票貼在哪里?分錄怎么寫(xiě)?
本月收到預(yù)收工程款,未開(kāi)票,需要做未開(kāi)票收入,次月在開(kāi)出發(fā)票,分別怎么寫(xiě)分錄
個(gè)體戶(hù)不能給老板發(fā)工資可以給老板娘發(fā)工資嗎
購(gòu)買(mǎi)鑼架公司展廳自用,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用哪個(gè)二級(jí)科目合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)掛在生產(chǎn)成本里面和制造費(fèi)用里面的數(shù),怎么做平
個(gè)體戶(hù)查賬征收的,收入是14萬(wàn)成本是2332元,經(jīng)營(yíng)所得是(140000-2332)*10%-1500么
老師你好,銀行流水是不是轉(zhuǎn)入加轉(zhuǎn)出
老師 小規(guī)模納稅人期末應(yīng)交的增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)有幾個(gè)員工,也買(mǎi)了社保。但是沒(méi)有申報(bào)員工薪資所得,這樣行嗎
老師,你好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,外貿(mào)企業(yè)的客戶(hù)出口了一批跨大類(lèi)的商品,其中一張發(fā)票品名是電子秤,報(bào)關(guān)是電子稱(chēng),一張發(fā)票沒(méi)有單位和數(shù)量報(bào)關(guān)單有單位和數(shù)量,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票的話(huà)是按報(bào)關(guān)單開(kāi)?還是按進(jìn)貨發(fā)票開(kāi)具?然后那兩個(gè)和發(fā)票對(duì)不上的可以怎么申請(qǐng)局部不退稅,麻煩老師答疑解惑?
老師你好,有一筆人員費(fèi)用,沒(méi)回來(lái),我可以暫估成本嗎,怎么做賬
個(gè)體戶(hù),主要是提供勞務(wù)為主,扣繳端是核定征收,沒(méi)有核定工資薪金,外賬是做5000以里好,還是做多點(diǎn)好
那申報(bào)未開(kāi)票收入怎么申報(bào),產(chǎn)生的稅款怎么做賬
你好,如果是一般納稅人,在附表一的未開(kāi)票收入欄次填寫(xiě)就是了。 產(chǎn)生的稅款,繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款??
那要是次月開(kāi)票了紅沖了上月的 那本月產(chǎn)生的稅款不是已經(jīng)繳納嘛,稅款也是負(fù)數(shù)嘛
你好,稅款沒(méi)有是負(fù)數(shù)啊。 上個(gè)月,無(wú)票收入,次月申報(bào)繳納稅款 這個(gè)月,無(wú)票收入紅沖了,同時(shí)開(kāi)具發(fā)票了,當(dāng)月就不產(chǎn)生稅款了?
好的 謝謝老師
未開(kāi)票收入 可以用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣吧
你好,未開(kāi)票收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,是可以用進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的?