你們就是付款人那個(gè)公司
老師,您好!咨詢個(gè)問題,公司購(gòu)入一批材料,款已付,發(fā)票后面開入,都是在當(dāng)月,付款我做的預(yù)付,現(xiàn)發(fā)票開入,暫時(shí)不認(rèn)證是不是不用做賬務(wù)處理,待認(rèn)證時(shí)再
老師您好,我是小規(guī)模建設(shè)設(shè)備租賃公司,現(xiàn)在對(duì)方公司租我們的塔吊,老師我現(xiàn)在開具發(fā)票,您看下大類那個(gè)合適呢,一個(gè)是建筑服務(wù),一個(gè)是租賃服務(wù)
老師您好,麻煩咨詢一下,我們是一家咨詢服務(wù)公司小規(guī)模納稅人,目前一個(gè)項(xiàng)目收到了一些預(yù)付款,發(fā)票還沒開給對(duì)方,月底做賬我需要確定收入,該怎么做賬務(wù)處理,謝謝
老師您好! 我們公司(小規(guī)模)向個(gè)人購(gòu)買了商品,銀行付款了20w,收到個(gè)人代開的發(fā)票是25.25w,那我賬務(wù)要怎么處理
老師您好,我想咨詢一下,我這邊有個(gè)客戶他想注銷他的公司,但是我們之前還有最后一筆業(yè)務(wù),就是我們給他開票,他給我們付款,但是現(xiàn)在他付不了款,讓第三方給我們付款,我這邊是不是必須走三方協(xié)議來(lái)處理這比業(yè)務(wù)呢
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對(duì),這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對(duì)的,是要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,我覺得用應(yīng)付賬款,不太合適,用預(yù)付賬款,您覺得怎么樣?
都可以的,通用的科目哈
感謝老師
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