您好,是的,國內(nèi)采購原材料出口的企業(yè),在電子稅務(wù)系統(tǒng)中不需要進(jìn)行核銷。核銷主要針對的是進(jìn)口原材料,特別是從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè)。這些企業(yè)在進(jìn)口料件實(shí)際進(jìn)口之日起至次月的增值稅納稅申報期內(nèi),需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報明細(xì)表》等資料,辦理進(jìn)料加工登記手續(xù)
您好,出口退稅企業(yè)當(dāng)月沒有內(nèi)銷,只有外銷。假設(shè)外銷10萬。購進(jìn)原材料進(jìn)項稅額1萬。已在當(dāng)期勾選抵扣。我們退的就是這個進(jìn)項稅額。這樣的話我們原材料的進(jìn)項稅額是計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 對嗎?然后核算退稅的分錄怎么做怎么結(jié)轉(zhuǎn)?外銷10萬,免抵退稅額10*0.13=1.3萬這部分需不需要做分錄體現(xiàn)出來?
老師好,我在一家生產(chǎn)砂石廠家做會計,現(xiàn)在核算成本這一塊有個難題,需要肖老師的幫助,我們每天投產(chǎn)用的原料無法估計,生產(chǎn)出的產(chǎn)品也是如此,庫存也估計不出,每天銷量可以統(tǒng)計,購進(jìn)原料可以統(tǒng)計出,老板說只有每一天,全部原料用完,產(chǎn)品也銷售完也才能核算成本,請問老師這種情況下,用什么方法來進(jìn)行財務(wù)處理呢?
想咨詢一下,生產(chǎn)國內(nèi)采購原材料出口,電子稅務(wù)需不需要核銷呢?還是說進(jìn)口原材料才有核銷這個流程?
老師您好,請教一下,本月國內(nèi)銷售產(chǎn)品開了500萬元發(fā)票,銷項稅為:65萬元,出口銷售開票開了200萬元,銷項稅為26萬元,本月進(jìn)項共計是60萬元,那我這個月在認(rèn)證發(fā)票,報稅時,我怎么把這個60萬元的進(jìn)項分?jǐn)偨o這個國內(nèi)跟出口對應(yīng)的銷項稅呢,供應(yīng)商給我們開的采購發(fā)票,沒有區(qū)分內(nèi)銷采購原材料跟出口采購原材料發(fā)票,全都打包一起開具了,
對進(jìn)的原材料并且交稅了,然后生產(chǎn)產(chǎn)品后出口了,想退稅,稅務(wù)局要求進(jìn)料加工手冊核銷申報,這個加工手冊是自己申請,還是單一窗口自動生成
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項目打卡用,這個可以報銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?