同學(xué),你好 計(jì)入招待費(fèi),可以抵扣,但是匯算清繳的時(shí)候稅前扣除有限額

業(yè)務(wù)員開自己車出去和客戶吃飯,飯店的停車費(fèi)可以稅前扣除嗎?
公司老板報(bào)銷的吃飯的票 有的是請(qǐng)客戶吃飯的,有的是自己家里吃飯的,有的是公司員工吃飯的,這些都可以進(jìn)福利費(fèi)嗎?
老師好!買煙酒送客戶,陪客戶請(qǐng)客吃飯,是做什么費(fèi)用,職工福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么抵扣所得稅,專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,公司購(gòu)買的紅酒(吃飯的時(shí)候招待客戶)、牛肉(送客戶)怎么入賬,增值稅可以抵扣嗎
請(qǐng)客戶吃飯的,住宿的專票可以抵扣嗎
你好,老師,想問(wèn)問(wèn)關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒(méi)打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來(lái)8月的時(shí)候稅局說(shuō)稅率不對(duì)需沖紅了重新開票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,去年進(jìn)來(lái)一批貨放到倉(cāng)庫(kù)忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


不能抵扣的餐飲服務(wù)指什么
同學(xué),你好 你說(shuō)的抵扣是增值稅,這類餐費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),不能抵扣增值稅的 我說(shuō)抵扣的是企業(yè)所得稅