同學(xué),你好 12月發(fā)6萬(wàn),那你次年1月申報(bào)12月個(gè)稅的時(shí)候是申報(bào)6萬(wàn)。 你想要直接扣除6萬(wàn),應(yīng)該是次年1月份發(fā)6萬(wàn),2月份申報(bào)個(gè)稅1月份個(gè)稅的時(shí)候,申報(bào)6萬(wàn) 這樣做的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是,不存在真實(shí)的勞動(dòng)關(guān)系,稅務(wù)局查到,這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除
老師您好,今年1月份我們已經(jīng)申報(bào)過(guò)年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅了(一次性獎(jiǎng)金填報(bào))。但是后來(lái)做賬過(guò)程中,財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應(yīng)該計(jì)入年終獎(jiǎng)。現(xiàn)在她讓把這24500元當(dāng)做工資的一部分在2月份中計(jì)提一次,24500單獨(dú)做了一個(gè)工資表??墒俏也惶靼祝瑐€(gè)所稅這塊應(yīng)該怎么辦?這些錢當(dāng)時(shí)按費(fèi)用處理的,申請(qǐng)報(bào)銷直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時(shí)候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個(gè)稅?有點(diǎn)懵。
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問(wèn)題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開(kāi)始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬(wàn)元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除 、取得工資薪金所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入) 不超過(guò)6萬(wàn)元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 根據(jù)上面的政策。我們有一家分公司一直在申報(bào)個(gè)稅,2021年之前有在分公司發(fā)工資,2022年沒(méi)有了,由總公司發(fā),但是這個(gè)員工是這家芬公司的法定代表人,雖然分公司沒(méi)有發(fā),但是都有正常個(gè)稅申報(bào),就是正常薪金為0,那這樣還符合上述政策嗎?
老師1月份付出去那200多萬(wàn)農(nóng)民工工資沒(méi)報(bào)個(gè)稅,就是這段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬(wàn)的工資表給我,差不多有70來(lái)個(gè)人,他說(shuō)是可控的人可以報(bào)個(gè)稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個(gè)月的樣子,我把這些個(gè)稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個(gè)人就都扣不到一點(diǎn)個(gè)稅了,這個(gè)怎么辦好呢,130多萬(wàn)的工資,不可能不交一點(diǎn)個(gè)稅呀,我問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動(dòng)一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個(gè)稅(個(gè)稅歸公司承擔(dān))不,他說(shuō)不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個(gè)要怎么操作才能交點(diǎn)個(gè)稅呢
老師下午好!請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈老師,麻煩問(wèn)一個(gè)問(wèn)題可以嗎?我公司為小規(guī)模企業(yè),平時(shí)給公司法人發(fā)工資每月4950元,但是法人家有兩個(gè)上學(xué)的孩子,還有一個(gè)老師,前面沒(méi)有給法人做個(gè)稅扣除項(xiàng)添加,不敢多發(fā)工資,現(xiàn)在兩個(gè)月前給老板做了個(gè)稅扣除項(xiàng)的添加,這樣的話公司法人一個(gè)月1萬(wàn)的工資也基本不交個(gè)人所得稅,所以,我從二季度末6月份給法人計(jì)提了1萬(wàn)的工資,這樣合理嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
老師,我們是每個(gè)月15號(hào)發(fā)上個(gè)月工資,次年1月申報(bào)12月所得也就是11月工資
稅務(wù)問(wèn)我們就是聘用的退休人員,這個(gè)不用勞動(dòng)關(guān)系吧
同學(xué),你好 次年1月申報(bào)12月所得也就是11月工資,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題,你12月發(fā)11月的工資,
老師我這6萬(wàn)是11月和12月工資,就是既要用錢又得用上一次性扣除6萬(wàn)的政策,算11月份工資就得交個(gè)稅了,因?yàn)橹坝袀€(gè)人一直都發(fā)著工資呢,我這樣就是提前發(fā)12月工資了
同學(xué),你好 個(gè)稅是根據(jù)實(shí)發(fā)來(lái)申報(bào)的。 你12月發(fā)放的工資,那你1月份申報(bào)12月所屬期的時(shí)候就要申報(bào),這個(gè)是算在今年的。用的是今年的一次性扣除6萬(wàn)的政策,是可以的。
稅務(wù)問(wèn)我們就是聘用的退休人員,這個(gè)不用勞動(dòng)關(guān)系吧 退休人員也要?jiǎng)趧?dòng)關(guān)系的
對(duì)啊,那我這6萬(wàn)發(fā)完是要交個(gè)稅的啊,這怎么處理合理呢
同學(xué),你好 個(gè)稅是一年匯總,然后一起算的,你12月發(fā)6萬(wàn),還有其他月份有收入,那今年的收入超過(guò)6萬(wàn),那就是要繳納個(gè)稅的。 你可以把6萬(wàn)塊錢,放在明年1月份發(fā),如果今年年收入不超過(guò)6萬(wàn),明年申報(bào)1月份所屬期工資的時(shí)候,可以一次性扣除6萬(wàn),不繳納個(gè)稅。就是用了明年的個(gè)稅額度
老師,那25年額度一次性用完了,再發(fā)工資是不就得發(fā)多少都按照比例交稅了,就沒(méi)有減除費(fèi)用了
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
非常感謝老師的及時(shí)耐心的解答
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng), 十分感謝!