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老師,我公司是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè),我們承包了項(xiàng)目,完工后開(kāi)票給甲方,收到款后,要支付給施工隊(duì),開(kāi)票給甲方都是暫估入賬的,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8 萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬(wàn),取不了發(fā)票,付款給施工隊(duì)的工程款是老板以借款的時(shí)候從公司取出來(lái)的錢,借:其他應(yīng)收款 8 萬(wàn),貸:銀行存款 8 萬(wàn),施工隊(duì)沒(méi)有發(fā)票的,我想問(wèn)的是,我這 2 筆款要怎么樣平賬?

2024-12-18 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-18 13:28

同學(xué),你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8 萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬(wàn) 借:其他應(yīng)收款 8 萬(wàn),貸:銀行存款 8 萬(wàn) 這個(gè)怎么平 借:其他應(yīng)收款 8 萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒(méi)有發(fā)票,暫估的,之后匯算清繳,納稅調(diào)整

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快賬用戶9124 追問(wèn) 2024-12-18 13:31

老師,你說(shuō)的 這個(gè)怎么平 借:其他應(yīng)收款 8 萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬(wàn),你做的這個(gè)分錄也不平啊

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:33

不好意思,平的分錄這么做 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款 8 萬(wàn)

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快賬用戶9124 追問(wèn) 2024-12-18 13:34

那納稅調(diào)整后的分錄又是怎么樣做呢?

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快賬用戶9124 追問(wèn) 2024-12-18 13:35

不好意思,平的分錄這么做 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款 8 萬(wàn),這個(gè)分錄是什么時(shí)候做呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:36

同學(xué),你好 納稅調(diào)整后,看你是否要補(bǔ)繳納所得稅,因?yàn)椴皇侵豢匆还P,是看全年的。如果要補(bǔ)交 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:36

這個(gè)分錄是什么時(shí)候做呢? 一般是發(fā)生了就要做(就是你要平科目的時(shí)候),最好在年底前做

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快賬用戶9124 追問(wèn) 2024-12-18 13:39

老師,我后面還有一筆是 7 月份開(kāi)票的,但是現(xiàn)在還沒(méi)有收到錢,有可能要 1 月份收款,然后再付給施工隊(duì)的,這樣又要怎么樣處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:41

同學(xué),你好 就是你先銷售了,成本分錄還沒(méi)有做,是嗎? 你可以先暫估成本分錄,付款收款都之后再處理

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快賬用戶9124 追問(wèn) 2024-12-18 13:44

是的,開(kāi)票了,我就當(dāng)時(shí)暫估了成本,只是款未收到,也還未付款給施工隊(duì),這樣的話,我就不需要先納稅調(diào)整了吧,如果在次年的 5 月 31 好之前收款付款,是不是就要做納稅調(diào)整,如果是在之后的話,就再下一年做納稅調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:46

同學(xué),你好 在次年的 5 月 31 日前沒(méi)有收到成本發(fā)票,就要納稅調(diào)整了

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快賬用戶9124 追問(wèn) 2024-12-18 13:47

老師,我這個(gè)是絕對(duì)沒(méi)有發(fā)票的了,[破涕為笑],就是款不知道什么時(shí)候收,要收了款才能付出去,

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:47

同學(xué),你好 納稅調(diào)整和收錢付錢沒(méi)關(guān)系的。主要是和發(fā)票有關(guān)系

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快賬用戶9124 追問(wèn) 2024-12-18 13:50

那我這樣的話,我是可以先把暫估成本這個(gè)納稅調(diào)整,以后付款了再調(diào)其他應(yīng)收款,那這樣又是怎么樣的分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:53

同學(xué),你好 暫估成本的分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8 萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬(wàn) 之后付款 借:其他應(yīng)收款 8 萬(wàn),貸:銀行存款 8 萬(wàn) 然后再調(diào) 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款 8 萬(wàn) 分錄是一樣的

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快賬用戶9124 追問(wèn) 2024-12-18 13:56

老師,如果我暫估的成本跟其他應(yīng)收款不是同個(gè)年份要怎么樣做呢,有可能我今年開(kāi)了一筆發(fā)票出去,要到明年才能收款和付款的

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:56

同學(xué),你好 沒(méi)關(guān)系的,分錄一樣

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快賬用戶9124 追問(wèn) 2024-12-18 14:01

那老師,你的意思是說(shuō),納稅調(diào)整都只是調(diào)整暫估成本那部分嗎?反正我今年開(kāi)了票,沒(méi)有發(fā)票收入,所以就直接調(diào)就可以了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 14:02

納稅調(diào)整都只是調(diào)整暫估成本那部分嗎 是的 沒(méi)有成本發(fā)票,可以直接調(diào)

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快賬用戶9124 追問(wèn) 2024-12-18 14:03

那老師,不是說(shuō)要平應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)收款,不是要一對(duì)一來(lái)平嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 14:04

同學(xué),你好 是一一對(duì)應(yīng)呀。 你是覺(jué)得哪里有問(wèn)題?

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