同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 8 萬,貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 借:其他應(yīng)收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬 這個(gè)怎么平 借:其他應(yīng)收款 8 萬 貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 主營業(yè)務(wù)成本,沒有發(fā)票,暫估的,之后匯算清繳,納稅調(diào)整
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
老師,請問,我公司承接一項(xiàng)工程,甲方代付農(nóng)民工工資,這筆錢從我們的應(yīng)收賬款中扣除,收到應(yīng)收賬款時(shí),我的分錄是這樣的,借:銀行存款100萬,其他應(yīng)付款~農(nóng)民工工資20萬,貸:應(yīng)收賬款120萬,這個(gè)20萬其他應(yīng)付款一直掛在賬上,后面我可不可以開票進(jìn)來把這20萬沖掉,借:工程施工~人工費(fèi)20萬,貸:其他應(yīng)付款20萬
老師,看你能不能看懂我的描述啊,我公司是建筑勞務(wù)公司,下方是個(gè)人的施工承包隊(duì)伍,我們代替下方給上方的項(xiàng)目方開票,款項(xiàng)從項(xiàng)目方打款到我方,扣除我方代替開票的相關(guān)費(fèi)用后,打款給下方的施工隊(duì)伍,施工隊(duì)伍是沒有發(fā)票給我方的,現(xiàn)在我方的賬務(wù)處理是收入:借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入/銷項(xiàng)稅額,借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,因?yàn)槌杀緵]有發(fā)票,后期匯算清繳是不是所有成本這塊都必須調(diào)增
老師,剛從代賬那拿回的賬,轉(zhuǎn)賬給員工的款(無票)都入到其他應(yīng)付款借方,每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是 借 主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬,一年下來暫估應(yīng)付款有一百多萬了,我們公司哪有這么多成本發(fā)票
老師,我公司是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè),我們承包了項(xiàng)目,完工后開票給甲方,收到款后,要支付給施工隊(duì),開票給甲方都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務(wù)成本 8 萬,貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬,取不了發(fā)票,付款給施工隊(duì)的工程款是老板以借款的時(shí)候從公司取出來的錢,借:其他應(yīng)收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬,施工隊(duì)沒有發(fā)票的,我想問的是,我這 2 筆款要怎么樣平賬?
老師,有客戶想在正常發(fā)票上面高開10萬左右,這是不行的吧,我公司一般納稅人,
內(nèi)賬,幾個(gè)股東互轉(zhuǎn)資金,也計(jì)入賬里面,是可以的吧。是內(nèi)賬
老師您好,請問我們公司讓我給員工做報(bào)銷費(fèi)用的培訓(xùn),這個(gè)我該怎么做呀?
請問,暑假員工沒有工資,但交了社保,個(gè)稅申報(bào)如何填?
請問銀行公關(guān)賬戶可以用來付材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)
老師企業(yè)從業(yè)人數(shù)都包含哪.些?
一般納稅人注銷公司流程都有哪些
出口關(guān)稅稅率,在哪兒查詢
一般納稅人,沒有收入,只有一點(diǎn)費(fèi)用,申報(bào)增值稅的時(shí)候也屬于零申報(bào)嗎?
你好,我是自產(chǎn)自銷雞蛋企業(yè),7月涉及到換羽雞,成本核算注意什么?
老師,你說的 這個(gè)怎么平 借:其他應(yīng)收款 8 萬 貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬,你做的這個(gè)分錄也不平啊
不好意思,平的分錄這么做 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應(yīng)收款 8 萬
那納稅調(diào)整后的分錄又是怎么樣做呢?
不好意思,平的分錄這么做 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應(yīng)收款 8 萬,這個(gè)分錄是什么時(shí)候做呢?
同學(xué),你好 納稅調(diào)整后,看你是否要補(bǔ)繳納所得稅,因?yàn)椴皇侵豢匆还P,是看全年的。如果要補(bǔ)交 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
這個(gè)分錄是什么時(shí)候做呢? 一般是發(fā)生了就要做(就是你要平科目的時(shí)候),最好在年底前做
老師,我后面還有一筆是 7 月份開票的,但是現(xiàn)在還沒有收到錢,有可能要 1 月份收款,然后再付給施工隊(duì)的,這樣又要怎么樣處理呢?
同學(xué),你好 就是你先銷售了,成本分錄還沒有做,是嗎? 你可以先暫估成本分錄,付款收款都之后再處理
是的,開票了,我就當(dāng)時(shí)暫估了成本,只是款未收到,也還未付款給施工隊(duì),這樣的話,我就不需要先納稅調(diào)整了吧,如果在次年的 5 月 31 好之前收款付款,是不是就要做納稅調(diào)整,如果是在之后的話,就再下一年做納稅調(diào)整嗎?
同學(xué),你好 在次年的 5 月 31 日前沒有收到成本發(fā)票,就要納稅調(diào)整了
老師,我這個(gè)是絕對沒有發(fā)票的了,[破涕為笑],就是款不知道什么時(shí)候收,要收了款才能付出去,
同學(xué),你好 納稅調(diào)整和收錢付錢沒關(guān)系的。主要是和發(fā)票有關(guān)系
那我這樣的話,我是可以先把暫估成本這個(gè)納稅調(diào)整,以后付款了再調(diào)其他應(yīng)收款,那這樣又是怎么樣的分錄呢?
同學(xué),你好 暫估成本的分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 8 萬,貸:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 之后付款 借:其他應(yīng)收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬 然后再調(diào) 借:應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應(yīng)收款 8 萬 分錄是一樣的
老師,如果我暫估的成本跟其他應(yīng)收款不是同個(gè)年份要怎么樣做呢,有可能我今年開了一筆發(fā)票出去,要到明年才能收款和付款的
同學(xué),你好 沒關(guān)系的,分錄一樣
那老師,你的意思是說,納稅調(diào)整都只是調(diào)整暫估成本那部分嗎?反正我今年開了票,沒有發(fā)票收入,所以就直接調(diào)就可以了,是嗎?
納稅調(diào)整都只是調(diào)整暫估成本那部分嗎 是的 沒有成本發(fā)票,可以直接調(diào)
那老師,不是說要平應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)收款,不是要一對一來平嗎?
同學(xué),你好 是一一對應(yīng)呀。 你是覺得哪里有問題?