那個(gè)不會(huì)交所得稅的哈
老師,您好,前三季度虧損的金額大于第四季度盈利的金額,那第四季度是不是也不用預(yù)交企業(yè)所得稅呀
老師如果第四季度是盈利,以前年度有虧損,第四季度申報(bào)所得稅時(shí)用交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,如果第三季度是盈利的,但企業(yè)以前年度的虧損額大于盈利,那么做季度所得稅申報(bào)表要預(yù)繳所得稅嗎
以前年度是虧損的,一季度有盈利,盈利金額低于虧損金額。為什么顯示還要交所得稅
老師,所得稅季報(bào)申報(bào)的時(shí)候,比如第一季度我是盈利的,但是以前年度是虧損的(虧損金額大于盈利的金額),那我一季度用交稅嗎?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問(wèn)期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民工專(zhuān)戶必須用總公司開(kāi)立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬(wàn)賬面價(jià)值500萬(wàn)。同時(shí)從6月30日開(kāi)始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無(wú)折舊無(wú)減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬(wàn),題目答案是A,問(wèn)題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開(kāi)票,算不算虛開(kāi)
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無(wú)回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來(lái)就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒(méi)有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開(kāi)發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開(kāi)他指定的公司名字專(zhuān)票嗎
一般納稅人開(kāi)普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問(wèn)題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無(wú)備注項(xiàng)目,入庫(kù)到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫(kù)按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
也就是說(shuō)季度申報(bào)也是要先彌補(bǔ)以前年度虧損?
是的,就是那個(gè)意思的
但是老師,季報(bào)我彌補(bǔ)以前虧損的話,他不是自動(dòng)彌補(bǔ)的吧?是不是需要自己手動(dòng)填寫(xiě)???
那個(gè)需要先匯算,按上年匯算的結(jié)果產(chǎn)生的可彌補(bǔ)虧損,填報(bào)在季度
老師,比如23年匯算清繳6000表中的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損的金額是10萬(wàn),比如我申報(bào)24年1季度所得稅的時(shí)候,我的利潤(rùn)是正數(shù),盈利了2萬(wàn)元,我在填寫(xiě)1季度季報(bào)是,第9行:減:彌補(bǔ)以前年度虧損這一行的金額,我應(yīng)該怎么填?
直接填彌補(bǔ)虧損的2萬(wàn)元就行
1、您的意思是需要自己手動(dòng)填寫(xiě)的是嗎?2、這個(gè)金額只要是盈利的金額小于以前年度未彌補(bǔ)的金額,就填寫(xiě)盈利的金額是吧?(比如以前虧損10萬(wàn),一季度盈利2萬(wàn),那我補(bǔ)虧季報(bào)第9行就需要手動(dòng)填寫(xiě)2萬(wàn)。是這樣嗎?
是的,就是那樣子填報(bào)就行