您好 請問去年匯算清繳已經(jīng)做好了嗎
19年虧損,20.年第一季度盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅是按照第一季度還是按照第一季度盈利減19年虧損的金額?
前兩年虧損,今年前二季度虧損,第三季度盈利,那9月的賬還做所得稅費(fèi)用分錄么?因?yàn)樘钏枚惣緢?bào)時(shí)會引入可彌補(bǔ)虧損金額不需要交所得稅
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師,這個(gè)說法正確嗎
去年是虧損,今年一二季度盈利交了所得稅,三四季度虧損沒交,今年全年是盈利的,一二季度沒有用彌補(bǔ)以前年度虧損,交了所得稅,這個(gè)怎么處理
以前年度是虧損的,一季度有盈利,盈利金額低于虧損金額。為什么顯示還要交所得稅
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實(shí)際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說讓下個(gè)月再申請 ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們增值稅已經(jīng)申報(bào)過了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒有交稅。
還沒進(jìn)行匯算清繳
沒有做匯算清繳 以前年度的虧損一季度不好彌補(bǔ)的哈
老師,本年增加實(shí)收資本,應(yīng)該填在所有者權(quán)益變動(dòng)表的哪里?
(二)所有者投入和減少資本? 1.所有者投入的普通股 本年金額 后面實(shí)收資本或者股本
老師, 一季度報(bào)稅,財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益變動(dòng)表右邊填寫上年數(shù)據(jù)。上年對應(yīng)的是上年的3月底數(shù)據(jù),還是年底數(shù)據(jù)。請看附件截圖紅框部分
跟本年期間對應(yīng) 也應(yīng)該填上年3月份的