你好同學(xué) 到了年底匯算清繳時,多退少補(bǔ)。
老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補(bǔ)嗎?
所得稅這個季度利潤是正數(shù),盈利了,去年是虧損,那這個季度盈利能彌補(bǔ)去年的虧損,不交稅嗎
老師我們今年第三季度報所得稅是截止9月底是盈利,彌補(bǔ)以前年度虧損后,還是盈利,交了所得稅,如果第四季度全年納稅所得額又變成虧損了,那我第三季度交的所得稅是不是就是預(yù)交稅了
去年是虧損,今年一二季度盈利交了所得稅,三四季度虧損沒交,今年全年是盈利的,一二季度沒有用彌補(bǔ)以前年度虧損,交了所得稅,這個怎么處理
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
這個成本一般選哪個合適
請問小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅年度報表時,基本信息--主要股東及分紅情況那里,可以空著不填寫嗎?
暫估成本的問題:假如5月暫估15萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款。但是這15萬可能6月開2萬發(fā)票,7月開5萬發(fā)票,8月開七萬發(fā)票。這種情況怎么辦呀,開兩萬就借應(yīng)付賬款2萬 貸銀行存款,這樣每個月做一次嗎? 下個月估計還需要暫估15萬,那也是收到發(fā)票后沖預(yù)付賬款嗎老師,一只暫估成本,這會有風(fēng)險嗎
鄒老師。 問一下,我們24年度利潤總額超300萬了,稅務(wù)要求我們?nèi)∠∥⑵髽I(yè),那如果今年取消小微了,如果公司過幾年縮小了,3個指標(biāo)都沒有超出了,那還可以回復(fù)到小微企業(yè)嗎?
老師,A公司25 %的股東把自己的股份全部無償轉(zhuǎn)讓給B公司,已實(shí)繳25萬,余50萬認(rèn)繳出資額未繳納,還在期限內(nèi),A公司由于虧損凈資產(chǎn)為負(fù),這樣B公司要怎么做賬呢,謝謝
老師,鑒證咨詢服務(wù)*清單編制費(fèi),印花稅按哪個稅目交?
請問老師,工程款用房款抵的情況下,合同金額是300萬的,合同中房價可以做到300萬,但是實(shí)際情況,房子少賣了,就賣了280萬,那20萬怎么辦吶
老師 我們小規(guī)模 做機(jī)械設(shè)備 基本是2萬以內(nèi)的價格 很多客戶都不要發(fā)票 基本90%不要發(fā)票 我直接做無票收入可以嗎 有什么影響嗎
年度匯算清繳有個彌補(bǔ)虧損表,那是自動生成的還是需要自己填的,對這個表沒有印象,按說匯算后,再報季度所得稅時候是自動有的數(shù)嗎,還是需要手動填上彌補(bǔ)以前年度數(shù)
往年的虧損會自動帶出的。但是彌補(bǔ)這一步,需要自己手工填。
季報時候我沒有填上彌補(bǔ)數(shù),造成交所得稅,那年度匯算清繳不就得全部退回來嗎
第一第二季度都盈利,交了所得稅,三四季度都是虧損,但是全年還是盈利,那這種如果第四季度我要填上彌補(bǔ)數(shù),不就得退稅了
是的。如果多交稅,是可以退回來的。 退稅,可能會引起稅務(wù)查賬。
那如果不退稅呢,直接不彌補(bǔ)可以嗎,已經(jīng)交了
不彌補(bǔ),也有可能會被稅務(wù)看到?jīng)]有彌補(bǔ)。如果不想退稅,又作到虧損彌補(bǔ)正常,只有盈利才合適。
那老師我怎么處理合適呢,我一二季度季報沒有填彌補(bǔ)虧損交了稅,又不想退稅麻煩,要怎么做呢
那你就看一下有沒有哪些可以納稅調(diào)增的。調(diào)上去。就可以。
那第四季度所得稅不用填彌補(bǔ)虧損數(shù),等年度匯算清繳調(diào)增就行是吧
是的,同學(xué)。這樣作是可以的。
老好的師還有最后一個問題,個人所得稅專項(xiàng)附加扣除確認(rèn),工資達(dá)不到交稅點(diǎn),只填社保自己承擔(dān)得那部分,用不著那些子女教育,繼續(xù)教育,贍養(yǎng)老人等,還需要確認(rèn)嗎?
好的老師還有最后一個問題,個人所得稅專項(xiàng)附加扣除確認(rèn),工資達(dá)不到交稅點(diǎn),只填社保自己承擔(dān)得那部分,用不著那些子女教育,繼續(xù)教育,贍養(yǎng)老人等,還需要確認(rèn)嗎?
老好的師還有最后一個問題,個人所得稅專項(xiàng)附加扣除確認(rèn),工資達(dá)不到交稅點(diǎn),只填社保自己承擔(dān)得那部分,用不著那些子女教育,繼續(xù)教育,贍養(yǎng)老人等,還需要確認(rèn)嗎? 答:用不著不用確認(rèn)。
好的謝謝老師
客氣了,祝工作愉快!