可以申報時做無票收入。

老師,我是小規(guī)模的建筑公司,跨年紅沖發(fā)票,紅沖發(fā)票是A公司,不在給他開藍字發(fā)票,開給B公司,紅字發(fā)票30萬,開給B公司10萬,這樣可以嗎?那塡報表時應(yīng)納稅額不成負的了嗎?
我們是一般納稅人,這個月沒有開票、可以紅沖一筆發(fā)票不呢?
老師 我這個月沒有往外開票 客戶說等到下個月一起開 但是我這個月的電費又很多 我可不可以這個月先做未開票收入等下個月開了票啦 把這個月的未開票收入沖紅 ,申報的時候這個月先按未開票收入申報 下個月沖紅多少 申報的未開票收入就按負數(shù)申報多少 可以嗎 ,納稅申報有未來票收入申報這一欄嗎
老師,如果這個月我只開了一筆紅字發(fā)票,請問我是否可以在申報稅的時候做一筆無票收入做抵減,后續(xù)開票時再沖紅這筆無票收入呢?
老師,我公司是一般納稅人,這個月開沖紅發(fā)票但沒有藍字發(fā)票開,可以申報時做無票收入可以嗎?
老師,集團下面可以設(shè)置經(jīng)營公司和投資公司,這種叫什么,對這個方面不了解,能詳細說下吧嗎
老師您好,合伙企業(yè)收到股東投資,賬務(wù)上是不是不設(shè)實收資本和資本公積科目就不用繳印花稅嗎?
新成立的公司大額開票有風(fēng)險嗎?
北京自然人個人,可以去稅務(wù)代開增值稅專票嗎? 運輸費的
在公司上了2年班了,但公司未給交社保,可以要求公司把過去兩年的社保給補交嗎?
電商會計要怎么操作?
老師好,現(xiàn)在補交24年12月的增值稅,應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?
老師請問我上月月底預(yù)提材料款借:主營業(yè)務(wù)成本—材料銷售成本200000,貸其他應(yīng)付款200000,現(xiàn)在需要沖抵應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,發(fā)票系統(tǒng)入帳標識作用是什么
老師請問公司采購的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品(大米),對方開的是免稅普票,我們按13%銷售,入帳是借:庫存商品-農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項額,貸:預(yù)付帳款,普票這樣做可以嗎?
這樣是否浪費了稅金,如果開給另一個公司,另一個公司可以做成本票,因為我們沖紅的是普票
不要虛開發(fā)票。這是原則。
無票收入是申報時才填入的吧?
無票收入有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
無票收入,沒有稅務(wù)風(fēng)險