可以申報(bào)時(shí)做無(wú)票收入。
老師,我是小規(guī)模的建筑公司,跨年紅沖發(fā)票,紅沖發(fā)票是A公司,不在給他開藍(lán)字發(fā)票,開給B公司,紅字發(fā)票30萬(wàn),開給B公司10萬(wàn),這樣可以嗎?那塡報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額不成負(fù)的了嗎?
我們是一般納稅人,這個(gè)月沒(méi)有開票、可以紅沖一筆發(fā)票不呢?
老師 我這個(gè)月沒(méi)有往外開票 客戶說(shuō)等到下個(gè)月一起開 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開票收入等下個(gè)月開了票啦 把這個(gè)月的未開票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來(lái)票收入申報(bào)這一欄嗎
老師,如果這個(gè)月我只開了一筆紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我是否可以在申報(bào)稅的時(shí)候做一筆無(wú)票收入做抵減,后續(xù)開票時(shí)再?zèng)_紅這筆無(wú)票收入呢?
老師,我公司是一般納稅人,這個(gè)月開沖紅發(fā)票但沒(méi)有藍(lán)字發(fā)票開,可以申報(bào)時(shí)做無(wú)票收入可以嗎?
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
這樣是否浪費(fèi)了稅金,如果開給另一個(gè)公司,另一個(gè)公司可以做成本票,因?yàn)槲覀儧_紅的是普票
不要虛開發(fā)票。這是原則。
無(wú)票收入是申報(bào)時(shí)才填入的吧?
無(wú)票收入有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
無(wú)票收入,沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)