你好 是的 按你們實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)開(kāi)票 。如果紅沖之后30萬(wàn)在開(kāi)10萬(wàn) 那么你們就是-20萬(wàn)了 你申報(bào)可能報(bào)不了負(fù)數(shù)的。 到時(shí)考慮去稅局大廳報(bào)
老師,我是小規(guī)模的建筑公司,跨年紅沖發(fā)票,紅沖發(fā)票是A公司,不在給他開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,開(kāi)給B公司,紅字發(fā)票30萬(wàn),開(kāi)給B公司10萬(wàn),這樣可以嗎?那塡報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額不成負(fù)的了嗎?
我們開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過(guò)來(lái),才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,在給他們開(kāi)藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W。現(xiàn)在開(kāi)出紅沖發(fā)票的應(yīng)交增值稅怎么處理呢? 我公司開(kāi)出跨年紅沖發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款-一公司名稱(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)
老師公司開(kāi)給對(duì)方建筑工程發(fā)票上個(gè)月的,現(xiàn)在要沖紅,重新開(kāi),是不是要對(duì)方給給我們紅字信息表啊?我們才可以開(kāi)紅字發(fā)票?
我公司有一個(gè)子公司B,B給我們供原材料,由于退貨數(shù)量大, 1.B給我們開(kāi)紅字專票,如果開(kāi)紅票的話要沖紅過(guò)去三個(gè)月的發(fā)票, 2.能對(duì)開(kāi)發(fā)票嗎,就是B不給我們開(kāi)紅字專票,而是我們給他們開(kāi)專票? 3.上面兩種哪種操作稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)???
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期