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我收取客戶快遞運(yùn)費(fèi)2000元微信轉(zhuǎn)賬,但是需要給客戶開票,稅率1%,麻煩問下我這2000元是含稅收入還是不含稅,應(yīng)該怎么開票呢

2024-12-15 12:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-15 13:01

您好,按照含稅開票2000元就成

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您好,按照含稅開票2000元就成
2024-12-15
作為銷售方,需要開票給服務(wù)方的,含稅是包含開票成本了
2021-03-01
你好,你開9%,收客戶13%,客戶只能抵9%,4%是你們的收入。但這個(gè)操作可行嗎?客戶會答應(yīng)?
2020-09-21
你好,沒明白你意思,你一開始上面說的是你賣給客戶,是嗎?
2024-12-05
開發(fā)票當(dāng)月先做掛賬分錄是正確的。即: 借:應(yīng)收賬款 —— 某某客戶 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1886.79 應(yīng)交稅費(fèi) —— 銷項(xiàng)稅 113.21。 報(bào)稅時(shí)增值稅附表二不需要因這種情況做調(diào)整。申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)按照實(shí)際的銷售額進(jìn)行申報(bào),如果實(shí)際銷售額為 5000 元,那么申報(bào)時(shí)按 5000 元申報(bào),不包括已開票未收到款的 2000 元,即不是按 7000 元申報(bào)。 下月收到貨款時(shí),分錄為: 借:銀行存款 2000 貸:應(yīng)收賬款 2000,這樣做是正確的
2024-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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