你好 做到運輸費里面的
單位員工在出差的時候,發(fā)生的,印刷工作需要材料的印刷費和郵寄工作材料的快遞費,以及返回本地進行核酸檢測的費用分別應該記入什么科目?
公司員工出差的時候酒店開的發(fā)票開錯了 后面寄去給對方重新開寄過來的快遞費可以一并報銷差旅費嗎
請問我們公司與保險公司有長期合作,每次外地出差的差旅費由保險公司承擔(但差旅費由本公司先墊付給員工),后面結算的時候,開票金額為貨款+本次差旅費。請問這個分錄應該怎么做好一點。
老師,想請教下,如果員工在外出差,將去往不同地方的打車票粘貼在一起,填寫支出憑單,沒有寫差旅費報銷單,這樣可以嗎?
員工出差車費有發(fā)票,額外給員工的餐補沒有發(fā)票,我這兩項費用用公司對公賬戶一塊給報銷了,我做賬的時候把錢一塊計入管理費用差旅費可以嗎?裝訂憑證的時候只把車費發(fā)票裝訂進去
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
員工搬家到外地分公司上班的搬家費用算差旅費嗎?再外地招待客戶吃飯算差旅費嗎?
不屬于 是福利費 招待客戶的屬于招待費,你員工自己吃飯的出差的屬于差旅費
現(xiàn)在這個員工掛在總公司繳納社保,但是給分公司拓荒中,那么他產(chǎn)生的費用怎么算
誰給他發(fā)工資 當時怎么簽訂的合同