你好,你們是按照凈收入來,但是這個也看合同約定。 合同約定你們按照所有總包的金額來也是可以的,然后你們支付出去的是作為你們自己的成本核算
老師,我們是單位是銷售服務的,但是需要客戶購買相對應的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因為之前第一年開業(yè)的時候不太懂,就直接讓客戶把錢轉到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉到商家那了)。但是我們不入公賬,因為只是代收代支,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
請問老師,我們是貨代公司,以前給上游客戶開的發(fā)票是經紀代理服務代理港雜費,現(xiàn)在項目結束了,有一筆庫場使用費,下游把發(fā)票開給我們了,開的物流輔助服務庫場使用費,現(xiàn)在需要讓上游客戶來承擔這筆費用,請問我們該怎么給上游開發(fā)票???是開經濟代理服務服務還是開物流輔助呢,這個錢相當于是實報實銷
我們是一家小規(guī)模公司,主要做支付業(yè)務,現(xiàn)在收入都是通過APP結算。 比如我們給甲公司提供服務,要到甲公司的APP上提現(xiàn),然后甲公司打款至我們的公戶。同時,我們公司還有下級代理商(類似兼職業(yè)務員),他們也直接在甲公司的APP上提現(xiàn),然后甲公司直接打款給他們的個人戶。甲公司給我們公司的打款和給業(yè)務員的打款總和,是由我們公司開專票的。相當于我們開100元的票給甲公司,甲打給我們公戶60,給兼職業(yè)務員個人打40(可以理解成幫我們代發(fā)嗎?)請問,這個業(yè)務該如何做賬?需不需要報個稅?有沒有其它需要注意的地方?感謝老師
國際運輸代理服務,應該凈收入結算嗎,比如我們是船務公司的代理商,我們接到客戶指令幾號前要把貨物裝或者卸。我們把這個指令發(fā)給船務公司,我們跟船務公司結算相關費用,在向客戶報銷
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發(fā)布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯(lián)系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸?shù)竭_確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發(fā)票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發(fā)票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師你好,請問下,外匯收款,會計分錄里的匯兌損益怎么計算?例如收到1000美元,轉入人民幣賬戶。
小企業(yè)會計準則,企業(yè)開辦費賬務如何處理,稅會處理有差異嗎
老板要從賬上拿現(xiàn)金走,我需要讓老板欠收條嗎
老師,三大報表需要美化怎么做
老師,員工工資保險,可計入公司成本費用的是哪部分我想確認下
老師問一下日后調整事項和非日后調整事項是哪張學的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務派遣公司,分公司收到A公司派遣費轉給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個稅是總公司申報還是分公司呢?還有會計分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請人員個人勞務費 需要進行代扣代繳勞務申報個稅以外 外請人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開票嗎
老師個體戶,有2項經營范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產嗎?無形資產不是6%的增值稅稅率嘛?
就是船務公司不面向個人 我們作為他的代理商面向個人,這種屬于什么情況
你好,這種的話就是后面說的這種你們支付的作為你們的成本。