這個發(fā)票如果沒有認證,把這個待抵扣改成待認證。
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅(待抵扣進項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅
老師,待抵扣分錄,到時候做的抵扣的在轉(zhuǎn)進項嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣
你好..原材料本月入庫..但是進項夠了..沒有勾選.. 借:原材料 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)付嗎 等到哪個月抵扣了 借:應(yīng)交-進項 貸:應(yīng)交-待抵扣嗎
3月電子通行費未在發(fā)票抵扣平臺勾選,但是做賬做了稅 借:應(yīng)交稅費-進項 20 貸:銀行存款 20 4月在發(fā)票抵扣平臺勾選后,賬是不是這樣做??? 借:應(yīng)交稅費-進項 20 貸:應(yīng)交稅費-進項 -20
這月不打算抵扣 待抵扣進項稅額 這月打算抵扣 進項稅額 所以當(dāng)這月寫了待抵扣進項稅額 借應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅額23 貸其他應(yīng)收 下月打算用了 下月是 借其他應(yīng)收 貸 應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額23 是這樣就行嗎?還有其他分錄需要做的嗎?
之前年度的稅率報錯了,稅務(wù)局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進項票被紅沖,進項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
完整的分錄怎么寫?
借原材料,應(yīng)交稅費待認證,貸,銀行存款 借應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證。
認證過之后怎么寫分錄呢?
第二個分錄不就是嗎?
上面給你寫了2個 第二個就是