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老板,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年開進(jìn)來了5萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,今年收到了退款3萬,相當(dāng)于跨年開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請問怎么做分錄!

2024-12-12 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-12 13:47

去年做了費(fèi)用的嗎 借管理費(fèi)用貸銀行存款5

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快賬用戶8504 追問 2024-12-12 13:51

收到發(fā)票去年做了 借:管理費(fèi)用(咨詢費(fèi))5w 貸:應(yīng)付賬款(某公司) 5w 付款時: 借:應(yīng)付賬款(某公司):5w 貸:銀行存款5w 請問今年紅沖了3萬,款也退了,怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-12-12 13:52

借銀行存款貸利潤分配,未分配利潤3萬 匯算清繳調(diào)增3萬

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快賬用戶8504 追問 2024-12-12 13:53

今年8月份退的,還需要改匯算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-12 13:55

明年匯算清繳、納稅調(diào)增。

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快賬用戶8504 追問 2024-12-12 13:57

請問老師,紅沖部分的發(fā)票和退款。完整的分錄咋做完整

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快賬用戶8504 追問 2024-12-12 13:59

就是完整的分錄

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齊紅老師 解答 2024-12-12 13:59

借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。這個就是呀,借方是收到了錢,貸方是紅沖了去年的管理費(fèi)用。因?yàn)槭强缒炅耍杂美麧櫡峙湮捶峙淅麧檨泶娴摹?

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快賬用戶8504 追問 2024-12-12 14:04

不要用到以前年度損益調(diào)整這個科目是吧

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齊紅老師 解答 2024-12-12 14:04

企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤,你是哪一種?

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快賬用戶8504 追問 2024-12-12 14:08

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-12-12 14:09

用利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8504 追問 2024-12-12 14:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-12 14:10

不用客氣,工作愉快

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去年做了費(fèi)用的嗎 借管理費(fèi)用貸銀行存款5
2024-12-12
你好,你去年是怎么做的憑證?
2024-12-03
同學(xué)你好 對的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
之前分錄怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2021-06-16
問題:老師,我們是一般納稅人,年底計(jì)提了5萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是3月份勞務(wù)公司把去年的5萬和今年的5萬開到一張發(fā)票上了,這個我應(yīng)該怎么辦呢 解答:你好,同學(xué),你的意思是少計(jì)提稅金了嗎?這個你再補(bǔ)提稅金就可以了。
2021-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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