同學(xué),你好
庫(kù)存做盤虧

公司賬上存貨200多,實(shí)際沒(méi)庫(kù)存,這個(gè)情況怎么處理
年底結(jié)賬前發(fā)現(xiàn)賬上庫(kù)存商品和倉(cāng)庫(kù)對(duì)不上,有可能比倉(cāng)庫(kù)實(shí)際多,也有可能比倉(cāng)庫(kù)實(shí)際少,這兩種情況分別怎么處理
老師 我們是干電商假睫毛的 有些庫(kù)存統(tǒng)計(jì)的不準(zhǔn) 比如 膠水 鑷子這些 erp庫(kù)存數(shù)不到一萬(wàn) 實(shí)際三十來(lái)萬(wàn) 這種情況怎么讓庫(kù)存準(zhǔn)確
老師,供應(yīng)商的貨款,對(duì)方要求我們的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給他私人賬戶,這個(gè)要怎么操作
公司給員工繳的單位社保,記到管理費(fèi)用吧,在利潤(rùn)表里管理費(fèi)用本年累計(jì)
公司買進(jìn)一輛二手車,花8000元,在本月又8000元賣了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫分錄,或者有簡(jiǎn)單點(diǎn)的處理方式嗎
老師,公司一般納稅人1:通行費(fèi)普票上有車牌號(hào)碼,2:飛機(jī)票、高鐵普票上有姓名,這兩種普票能作價(jià)稅分離抵進(jìn)項(xiàng)稅額?此人,在公司沒(méi)有參保
我問(wèn)一下,如果我們公司一個(gè)進(jìn)項(xiàng)合同是含稅,價(jià)格是22275元,然后銷售出去是不含稅,價(jià)格是21227,這樣是會(huì)虧嗎?還是說(shuō)后期可以抵稅,不會(huì)虧,過(guò)幾天要算利潤(rùn)表了,我懵了
老師,開票加稅點(diǎn)是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購(gòu)都開不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊(cè)公司,怎么走流程?
無(wú)償贈(zèng)送視同銷售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈(zèng)送的話算無(wú)償贈(zèng)送嗎
老師,我們買回來(lái)的東西再賣出去,開票時(shí)稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來(lái)時(shí)開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎


那要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?