你好,你去年是怎么做的憑證?
老師請問 我們公司去年付了服務(wù)費2萬 也收了2萬的發(fā)票 今年它這邊退回5000 我這邊應(yīng)該怎么做賬
老板,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年開進來了5萬的服務(wù)費發(fā)票,今年收到了退款3萬,開了負數(shù)發(fā)票,請問怎么做分錄!
老板,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年開進來了5萬的服務(wù)費發(fā)票,今年收到了退款3萬,相當于跨年開了負數(shù)發(fā)票,請問怎么做分錄!
我們是小規(guī)模企業(yè),1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預(yù)收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
有幾個問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預(yù)收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
假設(shè)進貨是90萬(價稅合計),毛利率怎么計算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費用-開辦 費能記貸方科目嗎,因為有些是需要退回沖減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項中,屬于利得的有(?。?A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個選擇什么?B不是商譽嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?
收到發(fā)票: 借:管理費用(服務(wù)費) 貸:應(yīng)付賬款(某公司) 付款: 借:應(yīng)付賬款(某公司) 貸:銀行存款
你這個要借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤。
你是說收到退款直接這樣做嗎?
對方給我們開具的負數(shù)發(fā)現(xiàn)需要入賬嗎?
你好,就是這個負數(shù)發(fā)票收到的時候,借其他應(yīng)收款 貸,利潤分配,未分配利潤。 然后收到錢借,銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
那你們上面怎么說是 要借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤
你好,如果你退錢的時候直接就拿到了錢。就不用分兩步了。 你如果過了一段時間才拿到這筆錢,就分兩撥。
那我是對方先給我開了負數(shù)發(fā)票,沒過多久也退了錢,這個完整的怎么做分錄
你好,當時你收到發(fā)票的時候是怎么做的憑證?
我上面有寫分錄,老師,你看下
你好,收到發(fā)票: 借:管理費用(服務(wù)費) 貸:應(yīng)付賬款(某公司) 付款: 借:應(yīng)付賬款(某公司) 貸:銀行存款 你如果是這個的話,你可以直接做負數(shù)就行了。 他給你開負數(shù)發(fā)票,那么你就做第一個憑證的負數(shù) ,然后收到錢就做第二個憑證的負數(shù)。。
2023年,收到發(fā)票時 借:管理費用(服務(wù)費)5萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司)5萬 付款時: 借: 應(yīng)付賬款(某某公司)5萬 貸: 銀行存款 5萬 2024年退款3萬時 借:銀行存款 3萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司)3萬 收到開具負數(shù)發(fā)票 借:管理費用(服務(wù)費) - 3萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司) -3萬 以上做的是對的嗎?如果是對的,就會出現(xiàn)管理費用-3萬
你好,對的,就是這樣,但是跨年的話是要用以前年度損益調(diào)整
怎么做呢。這個分錄咋做
2024年退款3萬時 借:銀行存款 3萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司)3萬 收到開具負數(shù)發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整(服務(wù)費) - 3萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司) -3萬