你好,你去年是怎么做的憑證?

老師請(qǐng)問(wèn) 我們公司去年付了服務(wù)費(fèi)2萬(wàn) 也收了2萬(wàn)的發(fā)票 今年它這邊退回5000 我這邊應(yīng)該怎么做賬
老板,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年開(kāi)進(jìn)來(lái)了5萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,今年收到了退款3萬(wàn),開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄!
老板,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年開(kāi)進(jìn)來(lái)了5萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,今年收到了退款3萬(wàn),相當(dāng)于跨年開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄!
我們是小規(guī)模企業(yè),1.去年個(gè)人給我們公戶(hù)打款,今年五月讓我們給他開(kāi)發(fā)票,發(fā)給我一個(gè)公司的的開(kāi)票信息,能開(kāi)嗎?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開(kāi)票類(lèi)目開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說(shuō)讓我們部分沒(méi)開(kāi)的預(yù)收款做無(wú)票收入了怎么做呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
有幾個(gè)問(wèn)題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),1.去年個(gè)人給我們公戶(hù)打款,今年五月讓我們給他開(kāi)發(fā)票,發(fā)給我一個(gè)公司的的開(kāi)票信息,能開(kāi)嗎?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開(kāi)票類(lèi)目開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說(shuō)讓我們部分沒(méi)開(kāi)的預(yù)收款做無(wú)票收入了怎么做呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師您好,公司開(kāi)立基本賬戶(hù)必須法人本人到場(chǎng)嗎?我本人在新疆,在吉林注冊(cè)公司,可以有其他人注冊(cè)公司和銀行對(duì)公基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)還有稅務(wù)登記嗎?
老師你好,人事部門(mén)工資做完后需要發(fā)給財(cái)務(wù)審核嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)部門(mén)每個(gè)月應(yīng)該配合財(cái)務(wù)提供哪些單據(jù)呢?
最后這個(gè)265元,寫(xiě)錯(cuò)了怎么修改
老師,問(wèn)一下24年7月份公司處置了一輛二手車(chē),沒(méi)開(kāi)票也沒(méi)有申報(bào),但是開(kāi)了二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票。這個(gè)要更正去年的申報(bào)嗎?如果要更正的話(huà)那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員,他們又授權(quán)我財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒(méi)有確認(rèn),這樣還是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
老師你好,我們公司老些支出沒(méi)有票,老些流水的票據(jù)對(duì)不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶(hù)報(bào),好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒(méi)票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對(duì)不起來(lái) 基本都對(duì)不起來(lái)不知道咋搞三個(gè)月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄啊? 報(bào)賬不是一個(gè)人,不是一筆一筆報(bào)的,大部分沒(méi)發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產(chǎn)叉車(chē),生產(chǎn)出來(lái)后先計(jì)入庫(kù)存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務(wù)等時(shí)就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目計(jì)提折舊!請(qǐng)問(wèn)如果是租賃期滿(mǎn)后,(車(chē)輛所有權(quán)歸我司,到期時(shí)我司象征性的以1元價(jià)格贖回)車(chē)輛回公司我應(yīng)該如何記賬?轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品嗎?
微信支付寶怎么設(shè)立對(duì)公賬戶(hù)操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開(kāi)票員,但是上一任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)我為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒(méi)有確認(rèn),我想拒絕怎么做,不想當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人


收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用(服務(wù)費(fèi)) 貸:應(yīng)付賬款(某公司) 付款: 借:應(yīng)付賬款(某公司) 貸:銀行存款
你這個(gè)要借銀行存款貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
你是說(shuō)收到退款直接這樣做嗎?
對(duì)方給我們開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)現(xiàn)需要入賬嗎?
你好,就是這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票收到的時(shí)候,借其他應(yīng)收款 貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。 然后收到錢(qián)借,銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
那你們上面怎么說(shuō)是 要借銀行存款貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
你好,如果你退錢(qián)的時(shí)候直接就拿到了錢(qián)。就不用分兩步了。 你如果過(guò)了一段時(shí)間才拿到這筆錢(qián),就分兩撥。
那我是對(duì)方先給我開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)過(guò)多久也退了錢(qián),這個(gè)完整的怎么做分錄
你好,當(dāng)時(shí)你收到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證?
我上面有寫(xiě)分錄,老師,你看下
你好,收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用(服務(wù)費(fèi)) 貸:應(yīng)付賬款(某公司) 付款: 借:應(yīng)付賬款(某公司) 貸:銀行存款 你如果是這個(gè)的話(huà),你可以直接做負(fù)數(shù)就行了。 他給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,那么你就做第一個(gè)憑證的負(fù)數(shù) ,然后收到錢(qián)就做第二個(gè)憑證的負(fù)數(shù)。。
2023年,收到發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用(服務(wù)費(fèi))5萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款(某某公司)5萬(wàn) 付款時(shí): 借: 應(yīng)付賬款(某某公司)5萬(wàn) 貸: 銀行存款 5萬(wàn) 2024年退款3萬(wàn)時(shí) 借:銀行存款 3萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款(某某公司)3萬(wàn) 收到開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 借:管理費(fèi)用(服務(wù)費(fèi)) - 3萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款(某某公司) -3萬(wàn) 以上做的是對(duì)的嗎?如果是對(duì)的,就會(huì)出現(xiàn)管理費(fèi)用-3萬(wàn)
你好,對(duì)的,就是這樣,但是跨年的話(huà)是要用以前年度損益調(diào)整
怎么做呢。這個(gè)分錄咋做
2024年退款3萬(wàn)時(shí) 借:銀行存款 3萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款(某某公司)3萬(wàn) 收到開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整(服務(wù)費(fèi)) - 3萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款(某某公司) -3萬(wàn)