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老板,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年開進來了5萬的服務(wù)費發(fā)票,今年收到了退款3萬,開了負數(shù)發(fā)票,請問怎么做分錄!

2024-12-03 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-03 15:49

你好,你去年是怎么做的憑證?

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快賬用戶6849 追問 2024-12-03 16:25

收到發(fā)票: 借:管理費用(服務(wù)費) 貸:應(yīng)付賬款(某公司) 付款: 借:應(yīng)付賬款(某公司) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-12-03 16:26

你這個要借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤。

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快賬用戶6849 追問 2024-12-03 16:29

你是說收到退款直接這樣做嗎?

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快賬用戶6849 追問 2024-12-03 16:29

對方給我們開具的負數(shù)發(fā)現(xiàn)需要入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-03 16:30

你好,就是這個負數(shù)發(fā)票收到的時候,借其他應(yīng)收款 貸,利潤分配,未分配利潤。 然后收到錢借,銀行存款貸,其他應(yīng)收款。

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快賬用戶6849 追問 2024-12-03 16:37

那你們上面怎么說是 要借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤

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齊紅老師 解答 2024-12-03 16:38

你好,如果你退錢的時候直接就拿到了錢。就不用分兩步了。 你如果過了一段時間才拿到這筆錢,就分兩撥。

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快賬用戶6849 追問 2024-12-04 09:52

那我是對方先給我開了負數(shù)發(fā)票,沒過多久也退了錢,這個完整的怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-12-04 09:53

你好,當時你收到發(fā)票的時候是怎么做的憑證?

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快賬用戶6849 追問 2024-12-04 10:09

我上面有寫分錄,老師,你看下

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齊紅老師 解答 2024-12-04 10:12

你好,收到發(fā)票: 借:管理費用(服務(wù)費) 貸:應(yīng)付賬款(某公司) 付款: 借:應(yīng)付賬款(某公司) 貸:銀行存款 你如果是這個的話,你可以直接做負數(shù)就行了。 他給你開負數(shù)發(fā)票,那么你就做第一個憑證的負數(shù) ,然后收到錢就做第二個憑證的負數(shù)。。

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快賬用戶6849 追問 2024-12-04 10:30

2023年,收到發(fā)票時 借:管理費用(服務(wù)費)5萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司)5萬 付款時: 借: 應(yīng)付賬款(某某公司)5萬 貸: 銀行存款 5萬 2024年退款3萬時 借:銀行存款 3萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司)3萬 收到開具負數(shù)發(fā)票 借:管理費用(服務(wù)費) - 3萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司) -3萬 以上做的是對的嗎?如果是對的,就會出現(xiàn)管理費用-3萬

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齊紅老師 解答 2024-12-04 10:31

你好,對的,就是這樣,但是跨年的話是要用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6849 追問 2024-12-04 10:32

怎么做呢。這個分錄咋做

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齊紅老師 解答 2024-12-04 10:33

2024年退款3萬時 借:銀行存款 3萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司)3萬 收到開具負數(shù)發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整(服務(wù)費) - 3萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司) -3萬

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你好,你去年是怎么做的憑證?
2024-12-03
去年做了費用的嗎 借管理費用貸銀行存款5
2024-12-12
同學(xué)你好 對的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
問題:老師,我們是一般納稅人,年底計提了5萬勞務(wù)費發(fā)票,但是3月份勞務(wù)公司把去年的5萬和今年的5萬開到一張發(fā)票上了,這個我應(yīng)該怎么辦呢 解答:你好,同學(xué),你的意思是少計提稅金了嗎?這個你再補提稅金就可以了。
2021-03-29
如果是去年的業(yè)務(wù)就算去年的收入 借銀行存款6萬,貸應(yīng)收賬款6萬,金額紅字 新開的發(fā)票借應(yīng)收賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費
2022-05-09
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