你好,如果和銷售有關(guān)借銷售費用

老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師好。公司簽了一份開發(fā)軟件12W的合同,現(xiàn)在付6W,明年2月完成后付6W,請問分錄是不是這樣做?謝謝。 第一:借:無形資產(chǎn) 10W 借:應(yīng)交稅費 2W 貸:應(yīng)付賬款 12W 第二付款: 借:應(yīng)付賬款 6W 貸:銀行存款 6W 第三明年付款:借:應(yīng)付賬款 6W 貸:銀行存款 6W
老師,老師,我想問一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計費用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
老師,請問一下,支付貨款我做的賬是 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 對方退回了,我可以做借銀行存款貸應(yīng)付賬款? 我看了有人退回做的賬是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù), 現(xiàn)在我結(jié)賬了。該怎么做呢?
老師,請教一下該分錄有沒有問題,我總感覺應(yīng)付賬款發(fā)生額有問題,重復(fù)了沒拿到發(fā)票時,付預(yù)付款時,生成兩筆憑證①借:預(yù)付賬款貸:應(yīng)付賬款②借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款核銷的時候又生成兩筆憑證:①借:費用借:進項稅貸:應(yīng)付賬款②借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票