您好,思路是沒有錯(cuò)的。謝謝

老師好,請(qǐng)教您一個(gè)問題!公司有筆合同33萬的業(yè)務(wù),分進(jìn)度付款。第一筆已付10萬,當(dāng)時(shí)做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本33萬,貸銀行存款10萬,貸應(yīng)付賬款~應(yīng)付款23萬。那么,本次付6萬,分錄應(yīng)該是怎樣的?感謝
老師,請(qǐng)問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對(duì)公付款,不同月份的,然后這個(gè)流水的分錄,還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖? 這個(gè)我不是很明白! 借預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款 個(gè)人 借長(zhǎng)攤 貸預(yù)付 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)攤 是不是可以法人代付款的 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 公戶付款的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款
老師好。公司簽了一份開發(fā)軟件12W的合同,現(xiàn)在付6W,明年2月完成后付6W,請(qǐng)問分錄是不是這樣做?謝謝。 第一:借:無形資產(chǎn) 10W 借:應(yīng)交稅費(fèi) 2W 貸:應(yīng)付賬款 12W 第二付款: 借:應(yīng)付賬款 6W 貸:銀行存款 6W 第三明年付款:借:應(yīng)付賬款 6W 貸:銀行存款 6W
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù),分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度,重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請(qǐng)問這種情況在2021年度做修正分錄,應(yīng)該如何調(diào)整 錯(cuò)誤分錄一 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
我們單位兩年以前買了個(gè)吊車,貸款買的,會(huì)計(jì)做賬不知道是貸款,付首付款的時(shí)候就是借應(yīng)付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應(yīng)付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應(yīng)該是長(zhǎng)期借款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方差額是貸款的金額,應(yīng)該在長(zhǎng)期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務(wù)成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應(yīng)付款法人貸銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)這個(gè)賬
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


老師,這個(gè)軟件是開發(fā)用于我們一個(gè)正在研發(fā)的設(shè)備,其他相關(guān)的費(fèi)用我們都放在管理費(fèi)用--研究費(fèi)用里,請(qǐng)問我可以把這個(gè)也同樣放研究費(fèi)用里,不放無形資產(chǎn)嗎?
您好,可以,等到做好之后再去轉(zhuǎn)
是等明年付完全款以后在直接把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)研究費(fèi)用嗎? 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用10W 貸:無形資產(chǎn) 10W 還是現(xiàn)在轉(zhuǎn)5W,明年付完尾款后在轉(zhuǎn)5W到研究費(fèi)用?
您好,建議第一種。謝謝