同學,你就說我們增值稅形成留抵,進項大于銷項,不用繳稅。
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
我是財稅公司的,請問我該怎么表達給客戶,對方能看明白呢,麻煩文字編寫下,客戶能理解的。,,我需要告知客戶我現(xiàn)在把發(fā)票全部認證了,然后上個月開票出去的就沒有納稅。然后目前待留抵金額是21022.69含稅13%,,我看他看不懂我說的什么,畢竟上個月的這個月不用納稅又怎么區(qū)分時間
請問,11月開票出去,12月我把發(fā)票都認證完畢后有2萬留抵金額(價稅合計金額),,請問你們是怎么表達告訴客戶12月不用繳稅(怎么表達清楚12月不用繳稅,什么意思,突然冒一句),又剩多少可抵扣的?,,參考一下文字編輯,謝謝
請問這個發(fā)現(xiàn)24年個稅多計提了,怎么調整呢,現(xiàn)在還能改嗎?
公司給法人發(fā)工資65384,這筆錢65384代公司轉給經(jīng)理,經(jīng)理還款40000,20000支付業(yè)務費,5384沖報銷費用, 法人代公司轉給經(jīng)理10000,經(jīng)理報銷,具體分錄怎么做,經(jīng)理和法人在報銷費用中怎么算
要是銷售活性炭發(fā)票怎么開
老師好,新進一家公司做文員,只是幫老板開發(fā)票,如果按照他說的該怎么開就怎么開,開的發(fā)票,我會承擔責任嗎?謝謝?
老師,我們是掛靠甲方,我們給甲方開了30萬的發(fā)票,現(xiàn)在甲方給我們撥款是28萬,有農(nóng)民工賬戶管理費,一個月6千,兩個月1萬二,可這30萬是材料款,和農(nóng)民工工資沒有關系呀。他說記往來款。我理解的意思是那兩萬記應收賬款,對嗎?我不知道是啥意思
簽三方協(xié)議,用于限售股轉讓個人所得稅扣款 選擇是還是否?
請問老師,跨區(qū)域涉稅報告和跨區(qū)域涉稅報驗有啥區(qū)別么
請問老師匯算清繳暫估金額調增,需要沖回暫估嗎?
銷售大米的商貿公司,一般納稅人的增值稅稅率是多少
老師收到實際股東投資款怎么做賬,章程里沒有