同學(xué)你好,可以直接說(shuō)我們收到開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票稅額比我們開(kāi)出去的稅額多,交稅就是我們開(kāi)出去的減去開(kāi)進(jìn)來(lái)的,現(xiàn)在進(jìn)來(lái)的多,所以就沒(méi)交稅,剩下21022.69,還可以留著下個(gè)月繼續(xù)抵我們開(kāi)出去的
就是我們公司的一個(gè)客戶(hù),但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢(qián)打到我們公司公戶(hù)上,然后我們老板又把錢(qián)給她用老板的私戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數(shù)目為180萬(wàn)元,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,稅務(wù)局肯定要看這180萬(wàn)元的稅票,這個(gè)對(duì)方的目的就是走賬呢,肯定是開(kāi)不出來(lái)的,這個(gè)賬進(jìn)我們公司公戶(hù)的時(shí)候,是以借款的形式進(jìn)的賬,那么現(xiàn)在公房上始終有180萬(wàn)的賬,沒(méi)有發(fā)票,那么,老師這個(gè)賬怎么才能解決問(wèn)題呢,因?yàn)槲覀児臼卿N(xiāo)售種子的,是免稅的。
你好,老師,我們是商貿(mào)型公司批發(fā)行業(yè),上面有2-30個(gè)廠家,每個(gè)廠家生產(chǎn)的品類(lèi)都不一樣,但是目前只有3個(gè)廠家可以開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,我們給下面客戶(hù)發(fā)貨的單品種類(lèi)又繁多,全部包含了這2-30個(gè)廠家的單品,我想問(wèn)下我們給下面客戶(hù)開(kāi)票要怎么操作呢?可以只開(kāi)有進(jìn)項(xiàng)票這3個(gè)廠家的品類(lèi)單品嗎?這3個(gè)廠家的庫(kù)存可以把數(shù)量加大開(kāi)嗎?而且不是所有客戶(hù)都需要發(fā)票的,確實(shí)能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票的廠家太少了,老師有沒(méi)有什么好的建議呢?比如我是批發(fā)廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤(pán)子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類(lèi)有進(jìn)項(xiàng)票,我也只能開(kāi)這3個(gè)廠家的,盤(pán)子,杯子客戶(hù)也上過(guò)就開(kāi)不了票,大概就是這個(gè)意思,不知道我表達(dá)清楚沒(méi)有?公司是一般納稅人
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶(hù)的,總部直發(fā)給客戶(hù)的樣品,我們分公司的客戶(hù),總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶(hù)不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶(hù)的,總部直發(fā)給客戶(hù)的樣品,我們分公司的客戶(hù),總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶(hù)不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶(hù)的,總部直發(fā)給客戶(hù)的樣品,我們分公司的客戶(hù),總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶(hù)不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我還需要做什么其他的嗎?銷(xiāo)賬稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要改嗎?應(yīng)該寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?