那個(gè)可以做費(fèi)用,不能扣除的,你們不是購(gòu)買(mǎi)貨物,那個(gè)是賠償性質(zhì)
#提問(wèn)#老師,客戶(hù)買(mǎi)了我司一臺(tái)設(shè)備,我司同時(shí)贈(zèng)送給客戶(hù)一些工具,工具是我們購(gòu)進(jìn)的,取得專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的工具進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,贈(zèng)品給客戶(hù)不開(kāi)票,我們?cè)鯓幼龇咒?/p>
我們是建筑服務(wù)企業(yè),一般納稅人,給客戶(hù)開(kāi)具了3%工程服務(wù)的專(zhuān)用發(fā)票(清包工,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅),客戶(hù)是否可以抵扣這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的專(zhuān)票呢
我們公司是生產(chǎn)管材的一般納稅人,我們從別的生產(chǎn)管材的企業(yè)買(mǎi)了一批管材賣(mài)給了我們的客戶(hù),我們給客戶(hù)開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們購(gòu)進(jìn)管材的廠家當(dāng)時(shí)沒(méi)有給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,過(guò)了幾個(gè)月給我們補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎?
老師您好 我們是一般納稅人 給客戶(hù)送了一雙8400元的鞋 商家給我們開(kāi)的發(fā)票是專(zhuān)票 ,那么進(jìn)項(xiàng)稅我們是不是可以抵扣???
我們是快遞公司一般納稅人,把客戶(hù)的寄的東西搞破損了,賠了597元,對(duì)方開(kāi)了一張專(zhuān)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷(xiāo)2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶(hù)C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷(xiāo)售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷(xiāo)售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶(hù)C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
意思是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,這個(gè)做費(fèi)用到時(shí)候要納稅調(diào)增是這樣嗎
那個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除的,只是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
嗯嗯,好的
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。