你好,對(duì)方開(kāi)的是貨物的嗎?那這個(gè)貨物你們待會(huì)能不能用?
司機(jī)送貨時(shí),把客戶的貨弄丟了,客戶要求公司含稅價(jià)打款賠償,開(kāi)票給我們公司。 現(xiàn)在已經(jīng)拿到了進(jìn)項(xiàng)票。 后續(xù)是我們公司跟員工司機(jī)對(duì)半承擔(dān)損失,那么①員工的賠款是否可以打到公戶里做賬②如果員工的賠款不能打公戶,做賬的話就是公司承擔(dān)全部損失。③收到的進(jìn)項(xiàng)票是否能抵扣, ④整體的分錄怎么做?
我公司一般納稅人,員工把車開(kāi)去做保養(yǎng),對(duì)方開(kāi)具了一張勞務(wù)修理費(fèi)的專用發(fā)票752塊錢,稅務(wù)抵扣系統(tǒng)有這張發(fā)票了,這發(fā)票可以抵扣嗎?怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師,我是一般納稅人,公司買了白酒,對(duì)方公司開(kāi)了專票,我們用于招待客戶的,我上個(gè)月計(jì)入了的是待抵扣稅額,我這個(gè)月抵扣了,轉(zhuǎn)出分錄怎么做
老師,我們公司剛開(kāi)辦現(xiàn)在是小規(guī)模但買車買東西給了專票,想問(wèn)下怎么做賬?以后轉(zhuǎn)一般納稅人了還可以抵扣嗎,如果可以怎么做分錄,如果不行是不是把進(jìn)項(xiàng)票加到固定資產(chǎn)成本里?
我們是快遞公司一般納稅人,把客戶的寄的東西搞破損了,賠了597元,對(duì)方開(kāi)了一張專票,會(huì)計(jì)分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
我公司工地上種樹(shù),我公司是一般納稅人,對(duì)方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開(kāi)的免稅,我公司能夠用來(lái)抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁(yè)呀,公司主體太多了
老師,問(wèn)下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬(wàn),三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開(kāi)始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬(wàn)元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為()萬(wàn)元。
老師,因?yàn)槲覀兎课莶鸪?,土地唄征用,電子稅務(wù)局減少房產(chǎn)和土地稅核定操作步驟。
怎樣理解以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)?
老師,公司購(gòu)買的新貨車是不是可以做退稅申請(qǐng)?
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在換了股東,裝修了下,買了37臺(tái)電視機(jī),1465/臺(tái),做什么分錄好,墻布做什么分錄
我也不知道能不能用,對(duì)方開(kāi)的是物品,是排卵試紙,醫(yī)用類的東西
你問(wèn)下你們打算收到這個(gè)貨物我怎么處理
如果是不能用的話,直接做營(yíng)業(yè)外支出。
那進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
可以的,可以底褲的。
為什么可以抵扣呀,你能告訴我一下理由嗎
你好,201636號(hào)文件沒(méi)有規(guī)定這些不允許抵扣。
免稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣 福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
嗯嗯,好的
不用客氣工作愉快