您好親,稍等哈,我來(lái)看看
請(qǐng)問老師,我們單位租的房子,但是我們承擔(dān)房東的房產(chǎn)納稅和土地使用稅,財(cái)務(wù)在稅金及附加科目核算,我負(fù)債所得稅匯算清繳報(bào)稅,我是不是應(yīng)該調(diào)增這部分金額(因?yàn)椴⒉皇桥c企業(yè)收入有關(guān)的支出),但是財(cái)務(wù)不同意調(diào)增,請(qǐng)問是否有風(fēng)險(xiǎn)
我現(xiàn)在有一家公司,成立快30年了,一直也沒有賬,七八年前通過(guò)個(gè)人賬戶買了塊土地。(賬面沒有掛土地)2021年才在稅務(wù)局核定的城鎮(zhèn)土地使用稅 現(xiàn)在要用這塊土地投資房地產(chǎn)企業(yè)。 問題: 1.這個(gè)城鎮(zhèn)土地使用稅核定的遲后續(xù)一般會(huì)不會(huì)有罰款滯納金啥的? 2.過(guò)戶的時(shí)候不是賬上之前沒體現(xiàn)嘛,準(zhǔn)備讓當(dāng)初的土地不讓放先給我們開票,因?yàn)橘Y金流當(dāng)時(shí)沒通過(guò)企業(yè),這個(gè)賬怎么走比較好? 3.后期如果按股權(quán)支付房子設(shè)計(jì)費(fèi)啥的,這個(gè)啟動(dòng)資金怎么走稅能少交點(diǎn)?如果按股東免息借款的話,是不是可以不交印花稅?
老師,剛剛稅務(wù)局的打電話來(lái)提醒我們一個(gè)個(gè)體戶申報(bào)房產(chǎn)稅和土地使用稅,本店是汽車維修的。我說(shuō)為什么個(gè)體戶也要申報(bào)房產(chǎn)稅,他說(shuō)你們經(jīng)營(yíng)的房子是租的還是自己的,我說(shuō)租的,他說(shuō)那要取得發(fā)票,沒有取得發(fā)票就是漏報(bào)房產(chǎn)稅了。。。還讓我們申報(bào),我們租的房子也要申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?老師,我不明白這位稅管員的意思是什么
請(qǐng)問老師,我們單位租用一家單位的大樓 ,因?yàn)檫@家單位是外地的,增值稅和房產(chǎn)稅、土地使用稅需要在沈陽(yáng)繳納,原來(lái)一直由房主公司給我們轉(zhuǎn)錢,我們?nèi)ザ悇?wù)局代繳稅,現(xiàn)在想問一下我們可不可以從房租中扣除稅款代房東繳稅,然后我們這邊按步驟入帳
請(qǐng)問老師,我們單位租用一家單位的大樓 ,因?yàn)檫@家單位是外地的,增值稅和房產(chǎn)稅、土地使用稅需要在沈陽(yáng)繳納,原來(lái)一直由房主公司給我們轉(zhuǎn)錢,我們?nèi)ザ悇?wù)局代繳稅,現(xiàn)在想問一下我們可不可以從房租中扣除稅款代房東繳稅,然后我們這邊按步驟入帳
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購(gòu)原材料,分別會(huì)計(jì)分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請(qǐng)問老師我們?cè)诙悇?wù)利潤(rùn)表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請(qǐng)問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會(huì)計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬(wàn)多,老板說(shuō)是補(bǔ)助修建基地,請(qǐng)問這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對(duì)1客服,櫥柜改造,180天超長(zhǎng)延保等等,這個(gè)0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正常扣除減除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬(wàn)元,對(duì)方只開的是經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請(qǐng)老師寫一下分錄
老師。匯算時(shí)候營(yíng)業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營(yíng)業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購(gòu)買的車,賬上沒有錄賬,機(jī)動(dòng)車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào)】,選擇減免性質(zhì)代碼(如“政府征用土地減免”),錄入減免面積和起止時(shí)間,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算減免金額?
好的 靜等
收到? 我明天試試
進(jìn)電子稅務(wù)操作下親,應(yīng)該每一步都有提示的
好的? 謝謝老師
不客氣親,勤奮的小精靈