你好,可以的,雙方協(xié)商處理同意就行。

你好,麻煩問一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預繳的增值稅每次都有申報增值稅預繳申報表,但是沒有填過附表四,我看其他網(wǎng)友都說要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補救,因為我們單位16年開始預繳,因為一些原因一直沒有交房,所以現(xiàn)在一直沒有開票確認收入過,我之前預繳的增值稅沒有填寫附表四,等到后期交房確認納稅義務時怎么用預繳的增值稅抵扣?表上應該怎么填?
我們房開企業(yè)有農(nóng)貿(mào)市場攤位 我們直接收取攤位的租金的話要繳納房產(chǎn)稅土地使用稅、增值稅按照9%繳納(不是老項目)及企業(yè)所得稅,這樣的話為了減少增值稅我們另外成立了一家運營公司運營,我們可以將其租金全部由運營公司收取及負責運營管理并且我們不收取運營公司(這樣可以說的過去嗎)這樣的話運營公司繳納的增值稅就按照小規(guī)模納稅人政策來執(zhí)行 少繳納增值稅及企業(yè)所得稅,此種情況房產(chǎn)稅土地使用稅由運營公司承擔嗎?運營公司享受財稅2019 12號文免房產(chǎn)稅和土地使用稅政策嗎?如果土地使用稅和房產(chǎn)稅只能房開企業(yè)去享受的話就沒必要租金由運營公司收取繳納相關(guān)稅費了 因為綜合下來兩個公司對這個租賃業(yè)務產(chǎn)生的稅費可能差不多
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設了廠房和辦公建筑物用于經(jīng)營生產(chǎn),屬于制造業(yè),沒交過房產(chǎn)稅,老板認為我沒有房產(chǎn)證為啥要交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在是我們廠房有一部分被租出去了,對方單位要求開租賃費發(fā)票,一旦開了租賃發(fā)票,稅務就應該可以稽查出來,我們需要補繳房產(chǎn)稅,我想有啥政策文件能說服老板把這個房產(chǎn)稅給交了
老師我們現(xiàn)在有一個情況我們租賃的廠房,企業(yè)所得稅也是我們給房東承擔,這個所得稅房東要求我們打到他的個人卡上,不打到發(fā)票抬頭的單位里,他也是去稅務局給我們代開的發(fā)票。這個稅錢如果從我們公司直接支付給房東個人匯算清繳前可以扣除吧
#就是我現(xiàn)在工作的單位是以租賃業(yè)務為主,有場地、倉庫、鋪面租賃,其中有一塊場地有一個老板租下來建起了一棟簡易倉,現(xiàn)在老板經(jīng)營不善,退租了,按照協(xié)議,退租后場地上的簡易倉歸我們所有。我想請教老師,簡易倉的租賃收入我們要繳納房產(chǎn)稅,房產(chǎn)的原值我們怎么界定?還有這棟簡易倉我們是否要納入固定資產(chǎn),如果要納入固定資產(chǎn),賬務該怎么處理?#
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
那應該怎么做賬呢
你好,咱們承租方咱們是不交這些稅款的,是出租方他那邊交。
稅務局核定你們繳納稅款嗎?
對啊 我從應該給他們的房租中扣除他們應交的稅款 我實際轉(zhuǎn)給他們的房租中扣除稅款就是另外的價錢 我的賬該怎么做呢
借管理費用等,貸銀行存款,其他應付款。 借其他應付款貸銀行存款。
謝謝老師
客氣了,祝您工作愉快。