信息技術(shù)服務(wù)的信息服務(wù)費(fèi)可計(jì)入管理費(fèi)用中的 “信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)” 明細(xì)科目,直接體現(xiàn)其費(fèi)用性質(zhì);也可計(jì)入 “辦公費(fèi)”,若該服務(wù)用于日常辦公信息化;還可計(jì)入 “服務(wù)費(fèi)”,針對(duì)特定專業(yè)服務(wù)且不適合其他明確類別時(shí)。

老師好,可以把信息服務(wù)費(fèi),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一放在管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)科目中吧?
*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),在添加這一名稱時(shí)選哪一項(xiàng)
信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*會(huì)員服務(wù)費(fèi) 計(jì)入哪個(gè)管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用嗎?
老師請(qǐng)問(wèn) 信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 和信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)有什么區(qū)別。是不是兩個(gè)都可以開
你好,開專票應(yīng)該開信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)但是開成信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),可以么
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款

