尊敬的學(xué)員您好,可以選擇信息技術(shù)服務(wù)后在信息技術(shù)服務(wù)選中后輸入名字
*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,在添加這一名稱時選哪一項
發(fā)票,名稱是技術(shù)服務(wù)費,前面的大類,進項是信息技術(shù)服務(wù),開票開出去時,大類是研發(fā)和技術(shù)服務(wù),有風(fēng)險嗎?看一下我發(fā)的圖
老師好,進項是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費 我開票的時候也要開:*信息技術(shù)服務(wù)*大類嗎?平時我們開的大類是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費
請問 這個發(fā)票 開的名稱 信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,可以做研發(fā)費用嗎?還是管理費用-服務(wù)費
老師,發(fā)票開具:現(xiàn)代服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費, 信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費, 哪一個是正確的?
個體,銷售收入不到三十萬,速達軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動寫嗎,借應(yīng)交銷項稅,貸營業(yè)外收入
個體沒有進項票,用的速達,必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,把成本價調(diào)比銷售價低,對嗎,然后生成憑證,這個就是打白條子的意思對嗎,生成出來的憑證就是,借庫存商品,貸什么
運輸材料的運輸費計入哪個科目
申報印花稅,如果房租租賃合同只說明每月租賃10000,沒有說明不含稅的租金金額,但是開具的發(fā)票有含5%的增值稅,那印花稅是按照10000申報,還是按照不含5%的金額申報
老師,下面哪個大寫是正確的
老板有兩個公司,a公司轉(zhuǎn)給b公司,b公司轉(zhuǎn)給老板個人卡,用老板個人卡替a公司交房租,a公司和b公司分別怎么走賬呀?
發(fā)票丟失,發(fā)票復(fù)印件蓋財務(wù)章可以入賬使用嗎
9月16日的海關(guān)單,9月16日認證,10月8日稽核通過。10月8日可以申報退稅嗎?還是需要等到11月份
老師,我們是建筑公司,所有的福利費全部都屬于應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師您好,有些客戶給了定金,然后不要貨的,那這個賬如何處理比較好?