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老師,這樣處理對嗎?

老師,這樣處理對嗎?
2025-09-28 13:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-28 13:53

你好,十一月份第一個寫清楚點(diǎn)

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快賬用戶8368 追問 2025-09-28 13:54

借固應(yīng)貸銀

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:58

不對 還有個負(fù)數(shù) 具體的調(diào)整什么 跨年了,用管理費(fèi)用不行,用利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:59

借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤1833 3.3 借利潤分配未分配利潤貸累計(jì)折舊1666.67 這是二五年一月份的

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:59

其他的不用回復(fù)了,按這個調(diào)整就行

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同學(xué)你好 這樣處理可以的
2021-08-04
你好 我個人認(rèn)為一開始提了6000,直接就借:庫存現(xiàn)金 6000 貸:銀行存款 6000 后來又存入 借:銀行存款 6000 貸:現(xiàn)金 6000 不用通過其他應(yīng)付款吧。
2021-01-12
你好! 是的,思路是對的。
2021-08-23
是的。順便提醒一個知識點(diǎn),長投減值不可以轉(zhuǎn)回
2021-09-11
同學(xué)你好 沒看到你的分錄
2023-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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